ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 04 ธันวาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 33 1
0
25
7
2
0
27
4
2
0
28
3
19
9
5
0
20
8
5
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงาน
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงาน)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 6 13 20 ล9 4 11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
27.9400
29.4100
29.7200
30.4400
30.4400
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 513.8021 473.1224 297.9196
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
73.8441
94.4476
184.4463
352.7380

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4 11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 513.8021 473.1224 297.9196
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
73.8441
94.4476
184.4463
352.7380

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
3.0000 5.0000 6.0000 8.0000 22.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3.0000
5.0000
6.0000
8.0000
22.0000
ปัญหาและอุปสรรค มีรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามกำหนด จึงยังไม่เบิกจ่าย ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 1.0000 0.7616 1.4330 4.4330
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1576
1.1269
0.9697
1.1788
4.4330

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
5.0000
5.0000
6.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 1.0000 1.0000 1.4330 1.1788
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1576
1.1269
0.9697
1.1788
4.4330

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่รับทราบข้อมูลการสื่อสารอย่างถูกต้อง)
75.0000 80.0000 85.0000 90.0000 90.0000 1 13 1 ล1 1 16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
92.0000
80.0000
85.0000
90.0000
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4000 0.8000 0.8800 0.4417 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4712
0.0177
0.7486
0.8412
2.0787

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการผลิต)
6.0000 18.0000 21.0000 34.0000 34.0000 1 13 1 ล1 1 16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
5.0000
1.0000
21.0000
34.0000
61.0000
ปัญหาและอุปสรรค เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อเดือน พ.ค. 2567 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4000 0.8000 0.8800 0.4417 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4712
0.0177
0.7486
0.8412
2.0787

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
35.0000 40.0000 40.0000 50.0000 85.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
110.0000
203.0000
88.0000
54.0000
345.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6092 0.7615 0.7615 0.9138 3.0460
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1877
0.4863
0.7909
0.5810
3.0459

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
89.4200
92.5600
89.8300
88.2200
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6092 0.7615 0.7615 0.9138 3.0460
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1877
0.4863
0.7909
0.5810
3.0459

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ(ภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน)
0.0000 15.0000 15.0000 70.0000 100.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
16.3034
0.1900
21.7700
38.2500
ปัญหาและอุปสรรค *งบลงทุนรายการ/โครงการใหม่ทั้งหมด (ปีเดียว และผูกพันใหม่) ไม่สามารถดำเนินการผูกพันสัญญาได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ประกอบกับได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 - ข้อมูลผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 มาจากการรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ปัญหา/อุปสรรค 1. บางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดสัญญา 2. บางโครงการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่มีผู้อุทธรณ์ผลการประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ทำให้ต้องชี้แจง จึงไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันที บางโครงการประกาศร่างฯ, ร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ทำให้ล่าช้า " เพื่อการพิจารณา คำวิจารณ์ และ บางโครงการเป็นงบผูกพันเดิม (กันเงินเหลื่อมปี2566) การเบิกจ่ายเงินค่างานและความคืบหน้าการดำเนินงาน จึงเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีเก่าก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 แนวทางแก้ไข -เร่งดำเนินการตามแผนการดำเนินการตามสัญญา เร่งรัดให้มีการส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ เพื่อเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนดเวลา - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งส่งมอบงานงวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผน การดำเนินงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 76.2696 76.2696 355.9247 508.4639
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
82.8967
0.9432
110.6715
194.5114

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน)
29.0000 58.0000 82.0000 100.0000 100.0000 6 13 20 ร10 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
11.6200
22.4400
90.4900
90.4900
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน เนื่องด้วยในชั้นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ได้รวมรวบข้อมูลในห้วงประมาณเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยคำนวณค่างานก่อสร้างตาม Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคางานก่อสร้างใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 จากเหตุที่ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารใหญ่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ค่างานก่อสร้างต้องคำนวณตาม Factor F ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ซึ่งราคากลางงานก่อสร้างมีวงเงินสูงขึ้นตามแบบรูปรายการเดิม ประกอบกับรายการปรับปรุงงานก่อสร้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าปกติ ทำให้มีรายการชำรุดเสียหายเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนรูปแบบรายการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินงานล่าช้า 2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/หรือแบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและ ราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 3. ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านพัสดุและงานอาคารสถานที่ ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน - การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/หรือแบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุด ความคุ้มค่าของโครงการ - ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำอาคารและสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านพัสดุและงานอาคารสถานที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
321.6986 643.3971 909.6304 1109.3054 1109.3054
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
128.8570
248.9553
1003.8451
1003.8451

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองสารนิเทศ)
สน.สป.
เป้าหมาย
(มีห้องปฏิบัติการโสตทัศนอุปกณ์ที่มีระบบคลังข้อมูล และระบบวิเคราะห์กระแสสังคมที่สามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
0.0000 1.0000 2.0000 3.0000 3.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค รอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 1.0000 1.0000 2.0000 4.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ของผู้รับบริการ)
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
9.5663
3.5368
10.3522
10.4813
40.6679
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) (งบลงทุน) พบว่าไม่สามารถตรวจรับพัสดุงวดที่ 8 ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 8,041 ชุด สาเหตุ : ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ติดคดีความ/ยังไม่มีกำหนดเลือกตั้ง) จำนวน 25 ชุด, ท้องถิ่นถูกยกฐานะเป็นเทศบาล จำนวน 350 ชุด และวงจรสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 7,666 ชุด แก้ไขโดยการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งได้ ประสานกรมการปกครอง/จังหวัดในการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารงวดงานที่ 8 ได้ครบ สาเหตุ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ท้องถิ่นถูกยกฐาะเป็นเทศบาล และวงจร สื่อสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของ ผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) แนวทางแก้ไข - กรณีไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้เร่งรัดสอบถามกรมการปกครอง และเร่งรัดติดตั้งให้ครบถ้วน - กรณีท้องถิ่น ถูกยกฐานะเป็นเทศบาล ให้หาสถานที่ติดตั้งใหม่ - กรณีอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้จำแนกปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถติดตั้งวิทยุสื่อสารได้ครบจำนวน - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ ผู้รับจ้างเร่ง ส่งมอบงาน งวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 385.2858 0.0000 0.0000 385.2858
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
330.4078
0.0000
13.8086
0.0000

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการรับรู้ ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสาร ของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย )
70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
79.3300
89.0000
89.0000
89.0000
86.5800
ปัญหาและอุปสรรค - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) (งบลงทุน) พบว่าไม่สามารถตรวจรับพัสดุงวดที่ 8 ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 8,041 ชุด สาเหตุ : ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ติดคดีความ/ยังไม่มีกำหนดเลือกตั้ง) จำนวน 25 ชุด, ท้องถิ่นถูกยกฐานะเป็นเทศบาล จำนวน 350 ชุด และวงจรสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 7,666 ชุด แก้ไขโดยการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งได้ ประสานกรมการปกครอง/จังหวัดในการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน -ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารงวดงานที่ 8 ได้ครบ สาเหตุ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ท้องถิ่นถูกยกฐาะเป็นเทศบาล และวงจรสื่อสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของ ผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) แนวทางแก้ไข - กรณีไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้เร่งรัดสอบถามกรมการปกครอง และเร่งรัดติดตั้งให้ครบถ้วน - กรณีท้องถิ่น ถูกยกฐานะเป็นเทศบาล ให้หาสถานที่ติดตั้งใหม่ - กรณีอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้จำแนกปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถติดตั้งวิทยุสื่อสารได้ครบจำนวน - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ ผู้รับจ้างเร่ง ส่งมอบงาน งวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 385.2858 0.0000 0.0000 385.2858
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
330.4078
0.0000
13.8086
344.2164

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกองการเจ้าหน้าที่)
กจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
64.4800
64.5400
79.8500
92.0300
92.0300
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0590 1.0000 1.0000 1.0000 2.7386
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5154
1.3100
1.8694
2.7306
2.7306

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0))
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0281 0.0974 0.1075 0.0988 0.2330
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0909
0.2233
0.4341
0.9000

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 65.0000 85.0000 85.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
25.0000
39.1300
73.1700
98.7500
98.7500
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี การจัดโครงการอบรมจะต้องรอการบรรจุแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน และโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ระยะเวลาดำเนินการต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามที่ ก.พ.อนุมัติ จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 2 ได้ ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.4067 1.7584 1.7584 2.1101 7.0336
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.7584
0.6423
2.0958
2.4492
6.9457

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ )
50.0000 100.0000 150.0000 200.0000 200.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
683.0000
683.0000
704.0000
656.0000
2726.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.5883 0.5883 0.5883 0.5884 2.3533
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5883
0.5883
0.5883
0.4612
2.2261

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
สกม.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งที่จัด การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 25 ครั้ง)
3.0000 0.0000 4.0000 18.0000 25.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3.0000
0.0000
4.0000
24.0000
31.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0709 0.0000 0.1080 0.4860 0.6649
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0709
0.0000
0.0975
0.6349
0.8034

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สกถ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
95.4000
95.4000
ปัญหาและอุปสรรค - - ในส่วนของงบดำเนินงานเนื่องจากคณะกรรมการฯ หลายท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และในส่วนของงบรายจ่ายอื่นโครงการมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงรวมทั้งรายละเอียดประเด็นการดำเนินการ เครื่องมือการดำเนินการ ซึ่งโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนไปดำเนินโครงการในไตรมาสต่อไป ประกอบกับในบางโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการลงนามจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจากแผนการดำเนินงาน -กรรมการลาประชุมจำนวนหลายท่านทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายวงเงินได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6600 0.7193 1.2500 1.4472 4.0765
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6981
0.9616
1.0735
1.1761
3.9094

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ
กก.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการ)
153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 6 13 20 ล1,ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
ปัญหาและอุปสรรค กองกลาง สป. มีงบดำเนินงานที่เป็นรายการรายจ่ายประจำที่ต้องเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8367 0.8367 0.8367 1.0826 3.5927
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4139
0.8425
0.6839
1.2135
3.2539

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
35.0000 56.0000 82.0000 100.0000 100.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
40.2400
57.4000
94.1900
117.5300
117.5300
ปัญหาและอุปสรรค - งบรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น ซึ่งจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง และหรือตามใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยบางจังหวัดไม่ได้แจ้งข้อมูลมาให้ส่วนกลางในการดำเนินการต่อไป
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
97.7040 156.3262 228.9063 279.1540 279.1540
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
112.3416
160.2269
262.9415
328.0989
328.0989

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สป.)
5.0000 15.0000 35.0000 45.0000 100.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.2726
16.4249
43.8920
25.3200
86.9100
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
19.1471 57.4414 134.0298 172.3241 382.9424
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
4.8734
62.8979
168.0809
96.9614
332.8137

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ(กระทรวงมหาดไทย)) ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สกม.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เข้าร่วมผ่านการฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 1.0616 1.0616
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.8100
0.8100
0.8100

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับเข้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 6 13 20 ล9 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
90.5100
93.3700
92.6800
95.4400
95.2900
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี เนื่องจากงบประมาณผูกพันค่าเช่ารถตู้ของ ศดธ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพียง 4,809,700 บาท และได้โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ในไตรมาสที่ 1 ให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัดไปแล้ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน ในไตรมาสที่ 2 ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
61.0896 21.6635 20.9950 20.3603 124.1084
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
49.5623
6.3164
22.1780
17.9691
78.0567

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)
4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 11.0000 6 13 21 ล6,ล12 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
8524.0000
13909.0000
21967.0000
21697.0000
ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 3/2567 และต้องดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จึงดำเนินการไม่ทันในไตรมาส 3/2567 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 5.9360 4.0289 4.7239 14.6888
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4964
5.0204
2.2072
6.8905
14.6145

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
0.0000 0.0000 0.0000 89.0000 89.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
94.7400
94.7400
ปัญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในช่วงไตรมาสที่ 1 บางกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินที่จะดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินการ ในไตรมาสที่ 2/2567 ได้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 3/2567 และต้องดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จึงดำเนินการไม่ทันในไตรมาส 3/2567 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 5.9360 4.0289 4.7239 14.6888
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4964
5.0204
2.2072
6.8905
14.6145

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
10.0000 20.0000 20.0000 30.0000 80.0000 6 13 20 ล11 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
61.0000
65.0000
66.0000
192.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2566 จึงยังไม่มีการออกตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ และสนับสนุนภารกิจภายในหน่วยงาน การกำหนดประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนเป็นการกำหนดประเด็นตรวจราชการสำหรับเดือนถัดไป ซึ่งหลังจากผู้ตรวจราชการลงตรวจราชการในพื้นที่แล้วเสร็จ จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามประเด็นตรวจกลับมาภายใน 14 วัน เพื่อให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ซึ่งในการดำเนินการกระบวนการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินการของจังหวัดตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มี 1. การใช้ระยะเวลาในการตรวจราชการเป็นเวลานาน เนื่องจากประเด็นการตรวจราชการมีจำนวนมาก ส่งผลให้การตรวจราชการไม่ครอบคลุมตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนดไว้ 2. งานการตรวจราชการมีจำนวนมากและหลากหลาย ทำให้บุคลากรมีระยะเวลาในการทำงานไม่เพียงพอ 3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการไม่เพียงพอ และไม่มีงบประมาณในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ ตรวจราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Inspection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของบุคลากร การตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ (จังหวัด)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.9389 1.2518 1.2518 1.2518 4.6943
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.8351
1.2241
1.7709
0.8437
4.6737

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่นๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปี )
0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 8.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
3.0000
0.0000
6.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - เนื่องจากได้รับตภ.มท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครบถ้วนในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ในช่วงสิ้นไตรมาส3 (เดือน มิถุนาคม) ทำให้ระยะเวลาการออกรายงานการตรวจสอบฯ คาดเคลื่อนจากแผนปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการออกรายงานดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1121 0.1121 0.1121 0.1847 0.4487
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0890
0.1420
0.0959
0.1218
0.4487

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยงานรับตรวจที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ )
0.0000 25.0000 50.0000 80.0000 80.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
25.0000
25.0000
50.0000
50.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างรอหน่วยตรวจรับส่งผลรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากช่วงเวลาในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ครบกำหนดที่หน่วยงานรายงานผลฯ อยู่ระหว่างรอหน่วยตรวจรับส่งผลรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากช่วงเวลาในไตรมาสที่ 2 ยังไม่ครบกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลฯ อยู่ระหว่างรอหน่วยตรวจรับส่งผลรายงานการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากช่วงเวลาในไตรมาสที่ 3 ยังไม่ครบกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลฯ ตภ.มท. ดำเนินการออกรายงานการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ ในช่วงสิ้นไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) ส่งผลให้ระยะเวลาการรายงานผลปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯตามระเบียบข้อเสนอแนะ ทราบทุก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน ของหน่วยรับตรวจขยายออกไป
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0890 0.1121 0.0959 0.1847 0.4487
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0890
0.1420
0.0950
0.1218
0.4487

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ)
1.0000 4.0000 6.0000 1.0000 12.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
4.0000
6.0000
10.0000
25.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0557 0.1116 0.0757 0.0584 0.3012
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0557
0.1051
0.0905
0.0501
0.3012

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง)
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละการประสานงานและสนับสนุนงานอำนวยการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 360.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
360.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1535 0.1115 0.1099 0.1665 0.5414
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.8229
0.8245
0.1490
0.2252
0.5397

องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมเเละสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจสำนักตรวจราชการเเละเรื่องราวร้องทุกข์)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละจำนวนข้อเสนอของผู้ตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 320.0000 6 13 20 ล11 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
87.7200
82.8900
88.1900
352.7600
ปัญหาและอุปสรรค ตามกระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จะมีการกำหนดประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ซึ่งเป็นการกำหนดประเด็นตรวจราชการสำหรับเดือนถัดไป โดยหลังจากที่ผู้ตรวจราชการลงตรวจราชการในพื้นที่แล้วเสร็จ จะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต จากนั้นจังหวัดจึงจะรายงานผลการดำเนินการตามประเด็นตรวจกลับมาเพื่อให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งในการดำเนินการกระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน การกำหนดประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนเป็นการกำหนดประเด็นตรวจราชการสำหรับเดือนถัดไป ซึ่งหลังจากผู้ตรวจราชการลงตรวจราชการในพื้นที่แล้วเสร็จ จังหวัดจะได้รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นตรวจกลับมาเพื่อให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ซึ่งในการดำเนินการกระบวนการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินการของจังหวัดตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มี การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการไม่เพียงพอ และไม่มีงบประมาณในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Inspection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของบุคลากร การตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ (จังหวัด)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.9389 1.2518 1.2518 1.2518 4.6943
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.8351
1.2241
1.7709
0.8437
4.6737

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล