1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 279.1540ล้านบาท
5. PO ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 279,154,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ในไตรมาสที่ 3/2567 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2567) มีผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 93,181,194.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.38 ของงบประมาณ (279,154,000 บาท) มีผลการใช้จ่ายระบบ New GFMIS Thai จำนวน 139,722,889.72 บาท (PO 46,541,694.87 บาท + เบิกจ่าย 93,181,194.85 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.05 ของงบประมาณ (279,154,000 บาท)
สรุปผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 1 -3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2567) มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 216,399,770.80 บาท และมีการใช้จ่ายสะสม จำนวน 262,941,465.67 บาท (PO จำนวน 46,541,694.87 + เบิกจ่าย จำนวน 216,399,770.80 บาท) คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของงบประมาณ (279,154,000) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.19
- เป้าหมายการดําเนินงาน (82.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (94.1900) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 228.9063 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 262.9415 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค -