ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 05 ธันวาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการรับรู้ ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสาร ของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย )
70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 6 20 13 4
ผลการดำเนินงาน 79.3300
89.0000
89.0000
89.0000
86.5800
ปัญหาและอุปสรรค - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) (งบลงทุน) พบว่าไม่สามารถตรวจรับพัสดุงวดที่ 8 ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 8,041 ชุด สาเหตุ : ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ติดคดีความ/ยังไม่มีกำหนดเลือกตั้ง) จำนวน 25 ชุด, ท้องถิ่นถูกยกฐานะเป็นเทศบาล จำนวน 350 ชุด และวงจรสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 7,666 ชุด แก้ไขโดยการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งได้ ประสานกรมการปกครอง/จังหวัดในการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน -ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารงวดงานที่ 8 ได้ครบ สาเหตุ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ท้องถิ่นถูกยกฐาะเป็นเทศบาล และวงจรสื่อสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของ ผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) แนวทางแก้ไข - กรณีไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้เร่งรัดสอบถามกรมการปกครอง และเร่งรัดติดตั้งให้ครบถ้วน - กรณีท้องถิ่น ถูกยกฐานะเป็นเทศบาล ให้หาสถานที่ติดตั้งใหม่ - กรณีอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้จำแนกปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถติดตั้งวิทยุสื่อสารได้ครบจำนวน - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ ผู้รับจ้างเร่ง ส่งมอบงาน งวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 385.2858 0.0000 0.0000 385.2858
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
330.4078
0.0000
13.8086
344.2164
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล