1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 279.1540ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิตส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 279,154,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 279,154,000 บาท ในไตรมาสที่ 2/2567 มีผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 71,277,161.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (279,154,000 บาท) และมีผลการใช้จ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 160,226,868.07 บาท (PO จำนวน 88,949,707.64 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 71,277,161.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 57.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (279,154,000 บาท) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- เป้าหมายการดําเนินงาน (56.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (57.4000) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 156.3262 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 160.2269 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค