1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน
4. งบประมาณ 1109.3054ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ การสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส รายจ่ายงบลงทุน ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,109,305,400 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงานและงบลงทุนให้สำนัก/กองอื่น จำนวน 97,002,142.07 บาท คงเหลือวงเงินในการบริหาร จำนวน 1,012,303,257.93 บาท ในไตรมาสที่ 4/2567 มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 212,008,738.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของงบประมาณ (1,109,305,400) ของงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 20.98 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1,012,303,257.93) มีผลการใช้จ่าย จำนวน 1,003,845,738.28 บาท (เอกสารสำรองเงิน จำนวน 97,898,032 + PO 693,938,295.42 + เบิกจ่าย 212,008,738.28 บาท) คิดเป็นร้อยละ 90.49 ของงบประมาณ (1,109,305,400) ของงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 99.16 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1,012,303,257.93) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รายการปีเดียว จำนวน 391 รายการ ซึ่งก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว
- รายการผูกพัน
-รายการผูกพันเดิม จำนวน 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา
-รายการผูกพันใหม่ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1. ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) – อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง
2. โครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน – อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารตามสัญญา
3. ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม - อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 100) - ผลการดําเนินงาน (90.4900) 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 1109.3054 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 1003.8451 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค - การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/หรือแบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุด ความคุ้มค่าของโครงการ - ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำอาคารและสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านพัสดุและงานอาคารสถานที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน