1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน
4. งบประมาณ 1109.3054ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน รวม
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ การสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กค.สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,109,305,400 บาท ในไตรมาสที่ 3
(สิ้นเดือนมิถุนายน 2567) มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 79,639,348.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (1,109,305,400 บาท) และมีผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 248,955,316.86 บาท (PO จำนวน 169,315,968.73 + เบิกจ่าย 79,639,348.13 บาท) คิดเป็นร้อยละ 22.44 ของงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (1,109,305,400 บาท)
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 100) - ผลการดําเนินงาน (22.4400) 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 909.6304 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 248.9553 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค