1. หน่วยงาน | กค.สป. |
2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน |
4. งบประมาณ | 1109.3054ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | รวม |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | การสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | รายจ่ายงบลงทุน ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,109,305,400 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงานและงบลงทุนให้สำนัก/กองอื่น จำนวน 97,002,142.07 บาท คงเหลือวงเงินในการบริหาร จำนวน 1,012,303,257.93 บาท ในไตรมาสที่ 4/2567 มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 212,008,738.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของงบประมาณ (1,109,305,400) ของงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 20.98 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1,012,303,257.93) มีผลการใช้จ่าย จำนวน 1,003,845,738.28 บาท (เอกสารสำรองเงิน จำนวน 97,898,032 + PO 693,938,295.42 + เบิกจ่าย 212,008,738.28 บาท) คิดเป็นร้อยละ 90.49 ของงบประมาณ (1,109,305,400) ของงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 99.16 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (1,012,303,257.93) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รายการปีเดียว จำนวน 391 รายการ ซึ่งก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว - รายการผูกพัน -รายการผูกพันเดิม จำนวน 9 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา -รายการผูกพันใหม่ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง 2. โครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารตามสัญญา 3. ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม - อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 100) - ผลการดําเนินงาน (90.4900) 100 | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 1109.3054 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 1003.8451 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค |