1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 279.1540ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน รวม
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 279,154,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ในไตรมาสที่ 3/2567 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2567) มีผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 93,181,194.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.38 ของงบประมาณ (279,154,000 บาท) มีผลการใช้จ่ายระบบ New GFMIS Thai จำนวน 139,722,889.72 บาท (PO 46,541,694.87 บาท + เบิกจ่าย 93,181,194.85 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.05 ของงบประมาณ (279,154,000 บาท)

สรุปผลการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 1 -3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2567) มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 216,399,770.80 บาท และมีการใช้จ่ายสะสม จำนวน 262,941,465.67 บาท (PO จำนวน 46,541,694.87 + เบิกจ่าย จำนวน 216,399,770.80 บาท) คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของงบประมาณ (279,154,000) สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.19
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (94.1900) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 279.1540 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 262.9415 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค