1. หน่วยงาน กก.สป.
2. ชื่อโครงการ การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ
3. ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการ
4. งบประมาณ 3.5927ล้านบาท
5. PO ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์,นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ สนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชน
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส - ดำเนินการจัดงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในนามของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของผู้บริหารและตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย งานประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค รวมถึงขับเคลื่อนงานสารบรรณผ่านการแจกจ่ายหนังสือทั้งรับเข้า และส่งออก ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 153 หน่วยงาน
- งบประมาณตาม พ.ร.บ.เงินประจำงวดที่ได้รับ 3,564,900 บาท และได้รับงบประมาณสุทธิ จำนวน 3,258,380 บาท
(เนื่องจากระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 306,520 บาท)
- มีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 - 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,253,921.66 บาท คงเหลือ จำนวน 4,458.34 บาท และกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 99,927 บาท)
- เป้าหมายการดําเนินงาน (153.0000 153 หน่วยงาน) - ผลการดําเนินงาน (153.0000) 153 หน่วยงาน
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 1.0826 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 1.2135 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี