1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 279.1540ล้านบาท
5. PO ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิตส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 279,154,000 บาท ในไต
- เป้าหมายการดําเนินงาน (35.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (40.2400) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 97.7040 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 112.3416 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค