1. หน่วยงาน สนผ.สป.
2. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย
4. งบประมาณ 986.9245ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความ ครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส -ผลการดำเนินงานไตรมาส 4
1. ผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1
คิดเป็นร้อยละ 30.44 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานเทคอนกรีตเสา งานเทคอนกรีตผนัง งานเทคอนกรีต ผนังลิฟต์ งานเทคอนกรีตพื้น งานรื้อถอนค้ำยันเหล็กในระบบป้องกันดินพัง เป็นไปตามแผนงานตามสัญญา
2. ผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2
อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง คาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567

2. ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 184,446,369.37 ล้านบาท
2.1 งานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1 วงเงินสัญญา จำนวน 5,574.5000 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 2,272,361,307.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40.76 ของวงเงินสัญญา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 1) งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน 173,440,186.66 บาท และ2) งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 168,506,542.50 บาท
2.2 งานจ้างควบคุมงานศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1 วงเงินสัญญา จำนวน 142.0000 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 42,348,660 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.82 ของวงเงินสัญญา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 10,645,740 บาท
- เป้าหมายการดําเนินงาน (5.0000 ระดับ 5) - ผลการดําเนินงาน (5.0000) ระดับ 5
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 473.1224 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 184.4463 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี