ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 05 ธันวาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับเข้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 6 20 13 ล9 4 16
ผลการดำเนินงาน 90.5100
93.3700
92.6800
95.4400
95.2900
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี เนื่องจากงบประมาณผูกพันค่าเช่ารถตู้ของ ศดธ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพียง 4,809,700 บาท และได้โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ในไตรมาสที่ 1 ให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัดไปแล้ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน ในไตรมาสที่ 2 ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
61.0896 21.6635 20.9950 20.3603 124.1084
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
49.5623
6.3164
22.1780
17.9691
78.0567
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล