1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 279.1540ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณ สุขและหลักประกันทางสังคม
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 279,154,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เฉพาะไตรมาสที่ 4/2567 ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย งบดำเนินงาน จำนวน 50,557,006.01 บาท รวมทั้งสิ้น 329,711,006.01 บาท ดังนั้น ณ ไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2567) มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 314,570,187.26 บาท และมีการใช้จ่ายสะสม จำนวน 328,098,952.01 บาท (PO จำนวน 13,528,764.75 + เบิกจ่าย จำนวน 314,570,187.26 บาท) คิดเป็นร้อยละ 117.53 ของงบประมาณ (279,154,000) และคิดเป็นร้อยละ 99.51 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (329,711,006.01)
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (117.5300) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 279.1540 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 328.0989 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค งบรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น ซึ่งจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง และหรือตามใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยบางจังหวัดไม่ได้แจ้งข้อมูลมาให้ส่วนกลางในการดำเนินการต่อไป