ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 05 ธันวาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
35.0000 56.0000 82.0000 100.0000 100.0000 6 20 13 ล9 4
ผลการดำเนินงาน 40.2400
57.4000
94.1900
117.5300
117.5300
ปัญหาและอุปสรรค - งบรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น ซึ่งจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง และหรือตามใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยบางจังหวัดไม่ได้แจ้งข้อมูลมาให้ส่วนกลางในการดำเนินการต่อไป
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
97.7040 156.3262 228.9063 279.1540 279.1540
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
112.3416
160.2269
262.9415
328.0989
328.0989
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล