ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ(ภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่าย งบลงทุน)
0.0000 15.0000 15.0000 70.0000 100.0000 6 20 13 ล9 4
ผลการดำเนินงาน 0.0000
16.3034
0.1900
0.0000
16.4900
ปัญหาและอุปสรรค *งบลงทุนรายการ/โครงการใหม่ทั้งหมด (ปีเดียว และผูกพันใหม่) ไม่สามารถดำเนินการผูกพันสัญญาได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ประกอบกับได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 - ข้อมูลผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 มาจากการรายงานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 76.2696 76.2696 355.9247 508.4639
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
82.8967
0.9432
0.0000
83.8399
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล