1. หน่วยงาน สกม.สป.
2. ชื่อโครงการ การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
3. ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่จัด การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 25 ครั้ง
4. งบประมาณ 0.6649ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน รวม
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน เวทีโลก
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1- 4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ตามเป้าหมายกำหนดไว้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ครั้ง และเป้าหมายเบิกจ่าย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.6649 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดังนี้ 1) จัดประชุมได้จำนวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพิจารณาเรื่องได้แล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 72 เรื่อง แยกเป็นร่างกฎหมายต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 เรื่อง ได้แก่ ร่างประกาศ มท. 27 เรื่อง/ ร่าง พ.ร.บ. 4 เรื่อง /ร่าง พ.ร.ฎ. 10 เรื่อง /ร่างระเบียบ มท. 8 เรื่อง /ร่างคำสั่ง 1 เรื่อง/ ร่างกฎกระทรวง 4 เรื่อง/ร่างประมวล กม. 1 เรื่อง และข้อหารือทางข้อกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 17 เรื่อง 2) ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 0.8034 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีจำนวนเรื่องนำเสนอเข้าที่ประชุมจำนวนมากและมีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงได้จัดประชุมเพิ่มจำนวนครั้ง ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการประชุมเพิ่มจำนวนครั้งได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จากรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมาสมทบเพิ่มเป็นเงิน 0.0744 ล้านบาท และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ได้แก่ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาสมทบเพิ่มเป็นเงิน 0.0641 บาท ดังนั้น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.8034 ล้านบาท (ประกอบด้วย 1. งบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้เดิม เป็นเงินทั้งสิ้น 0.6649 ล้านบาท 2. เงินสมทบระหว่างปีเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งสิ้น 0.1385 ล้านบาท)


- เป้าหมายการดําเนินงาน (25.0000 25 ครั้ง) - ผลการดําเนินงาน (31.0000) 25 ครั้ง
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.6649 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.8034 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค