1. หน่วยงาน ส.กม.สป.
2. ชื่อโครงการ การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
3. ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่จัด การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 25 ครั้ง
4. งบประมาณ 0.6649ล้านบาท
5. PO ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน รวม
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน เวทีโลก
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1- 4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ตามเป้าหมายกำหนดไว้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ครั้ง และเป้าหมายเบิกจ่าย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.6649 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดังนี้ 1) จัดประชุมได้จำนวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพิจารณาเรื่องได้แล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 72 เรื่อง แยกเป็นร่างกฎหมายต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 เรื่อง ได้แก่ ร่างประกาศ มท. 27 เรื่อง/ ร่าง พ.ร.บ. 4 เรื่อง /ร่าง พ.ร.ฎ. 10 เรื่อง /ร่างระเบียบ มท. 8 เรื่อง /ร่างคำสั่ง 1 เรื่อง/ ร่างกฎกระทรวง 4 เรื่อง/ร่างประมวล กม. 1 เรื่อง และข้อหารือทางข้อกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 17 เรื่อง 2) ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 0.8034 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีจำนวนเรื่องนำเสนอเข้าที่ประชุมจำนวนมากและมีความสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงได้จัดประชุมเพิ่มจำนวนครั้ง ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการประชุมเพิ่มจำนวนครั้งได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จากรายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมาสมทบเพิ่มเป็นเงิน 0.0744 ล้านบาท และเงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ได้แก่ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาสมทบเพิ่มเป็นเงิน 0.0641 บาท ดังนั้น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.8034 ล้านบาท (ประกอบด้วย 1. งบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้เดิม เป็นเงินทั้งสิ้น 0.6649 ล้านบาท 2. เงินสมทบระหว่างปีเพิ่มเติม เป็นเงินทั้งสิ้น 0.1385 ล้านบาท)


- เป้าหมายการดําเนินงาน (25.0000 25 ครั้ง) - ผลการดําเนินงาน (31.0000) 25 ครั้ง
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.6649 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.8034 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค