ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 04 ธันวาคม 2567  
แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 33 3
0
17
13
4
0
20
9
3
1
20
9
32
1
0
0
33
0
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่)
65.0000 70.0000 75.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1225
0.3064
240083.0000
0.2670
0.9370

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 1,4 9 1,16 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
97.3600
97.3600
ปัญหาและอุปสรรค - - จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด จึงยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 18.2181 10.0696 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4165
0.6042
4.7400
24.0470
28.7953

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 1 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
52.0000
89.8900
89.8900
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจากงบประมาณถูกเปลี่ยนแปลงไปทำโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ ทำให้ การจัดทำกิจกรรมขยายผลการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 – 2566 ล่าช้าออกไป เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่าย หรือดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ อยู่ระหว่างขั้นการดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จ และจังหวัดกำลังเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 3.0000 0.7006 7.6000 7.6000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4235
0.6431
1.5123
0.7939
7.5528

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 2.0000 1.0000 2.0000 6.0000 1 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
3131.0000
8892.0000
8892.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจากงบประมาณถูกเปลี่ยนแปลงไปทำโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ ทำให้การจัดทำกิจกรรมขยายผลการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 – 2566 ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่าย หรือดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ อยู่ระหว่างขั้นการดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จ และจังหวัดกำลังเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 3.0000 0.7006 2.8000 7.6000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4235
0.6431
1.5123
0.7939
7.5528

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนภูมิภาค))
0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1 13 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
58.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามไปด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 0.0000 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนกลาง))
0.0000 80.0000 0.0000 0.0000 80.0000 1 13 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
93.5400
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 0.0000 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายเเดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนภูมิภาค))
0.0000 80.0000 0.0000 0.0000 80.0000 1 13 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
93.5400
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 2.3250 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคู่มือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 ที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) )
0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 25.0000 3,4 9 11 ล5 2 1,2,5
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
71.0900
71.0900
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2 8 9 ล3 8,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการขับเคลื่อนและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่มี - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8398 0.0000 0.8398 0.8398 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2383
0.6490
0.6790
1.5553
3.1216

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
การอำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัย การสู้รบจากเมียนมา)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 1 13 2 ล5 1 16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
5.0000
3.0000
8.0000
26.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ได้รับ 11,532,000 บาท แต่ตาม พ.ร.บ.งบประมาณได้รับ 10,980,700 บาท ทำให้มีเงินไม่เพียงพอสำหรับค่าสมาชิกประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 295,961 ฟรังสวิส ซึ่งองค์ IOM เรียกเก็บ และได้ดำเนินการจ่ายงวดท่ี่ 1 จำนวน 275,000 ฟรังก์สวิส ยังคงค้างงวดที่ 2 จำนวน 20,961 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย จำนวน 861,868.66 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 1 ฟรังก์สวิสเท่ากัน 41.06 บาทบวกค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน จำนวน 1,200 บาท) กองการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเก่ียวกับการโยกย้ายถิ่นท่ี่อยู่ (IOM) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จำนวน 10,980,700 บาท ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการชำระค่าสมาชิกท่ีกระทรวงการต่างประเทศเรียกเก็บเงินประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 295,961 ฟรังส์ก์สวิส แต่มติ ครม. เรื่อง การขอความเห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองข้อมติเรื่อง “Investing in the Core Structure of IOM” ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและการยืนยันข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี IOM สมัยที่ 113 ประเทศไทยจะต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิกอองค์การ IOM เป็นจำนวนโดยประมาณในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 291,498 ฟรังก์สวิส ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม และทำให้การจ่ายเงินค่าสมาชิกเป็นแบ่งชำระ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.0000 5.0000 10.0000 1.8224 16.5339
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.9762
12.4287
0.3749
3.3228
16.4792

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคู่มือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village))
0.0000 0.0000 0.0000 60.0000 60.0000 3,4 9 11 ล5 2 1,2,5
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติ)
20.0000 80.0000 160.0000 228.0000 228.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
47.0000
169.0000
260.0000
425.0000
425.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 44.7855 56.8962 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
12.5517
49.7205
44.8927
0.0000
184.8180

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคงามเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติแล้วเสร็จ โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 44.7855 56.8962 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
12.5517
49.7205
57.4445
77.6531
184.8180

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินงานก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 6 13 20 ล9 4 11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
27.9400
29.4100
29.7200
30.4400
30.4400
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 513.8021 473.1224 297.9196
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
73.8441
94.4476
184.4463
352.7380

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการผลิต)
6.0000 18.0000 21.0000 34.0000 34.0000 1 13 1 ล1 1 16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
1.0000
21.0000
34.0000
61.0000
ปัญหาและอุปสรรค เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อเดือน พ.ค. 2567 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4000 0.8000 0.8800 0.4417 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4712
0.0177
0.7486
0.8412
2.0787

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
35.0000 40.0000 40.0000 50.0000 85.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
110.0000
203.0000
88.0000
54.0000
345.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6092 0.7615 0.7615 0.9138 3.0460
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1877
0.4863
0.7909
0.5810
3.0459

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
89.4200
92.5600
89.8300
88.2200
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6092 0.7615 0.7615 0.9138 3.0460
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1877
0.4863
0.7909
0.5810
3.0459

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ของผู้รับบริการ)
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
9.5663
3.5368
10.3522
10.4813
40.6679
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) (งบลงทุน) พบว่าไม่สามารถตรวจรับพัสดุงวดที่ 8 ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 8,041 ชุด สาเหตุ : ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ติดคดีความ/ยังไม่มีกำหนดเลือกตั้ง) จำนวน 25 ชุด, ท้องถิ่นถูกยกฐานะเป็นเทศบาล จำนวน 350 ชุด และวงจรสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 7,666 ชุด แก้ไขโดยการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งได้ ประสานกรมการปกครอง/จังหวัดในการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารงวดงานที่ 8 ได้ครบ สาเหตุ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ท้องถิ่นถูกยกฐาะเป็นเทศบาล และวงจร สื่อสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของ ผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) แนวทางแก้ไข - กรณีไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้เร่งรัดสอบถามกรมการปกครอง และเร่งรัดติดตั้งให้ครบถ้วน - กรณีท้องถิ่น ถูกยกฐานะเป็นเทศบาล ให้หาสถานที่ติดตั้งใหม่ - กรณีอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้จำแนกปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถติดตั้งวิทยุสื่อสารได้ครบจำนวน - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ ผู้รับจ้างเร่ง ส่งมอบงาน งวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 385.2858 0.0000 0.0000 385.2858
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
330.4078
0.0000
13.8086
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการรับรู้ ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสาร ของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย )
70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 70.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
79.3300
89.0000
89.0000
89.0000
86.5800
ปัญหาและอุปสรรค - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) (งบลงทุน) พบว่าไม่สามารถตรวจรับพัสดุงวดที่ 8 ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 8,041 ชุด สาเหตุ : ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (ติดคดีความ/ยังไม่มีกำหนดเลือกตั้ง) จำนวน 25 ชุด, ท้องถิ่นถูกยกฐานะเป็นเทศบาล จำนวน 350 ชุด และวงจรสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) จำนวน 7,666 ชุด แก้ไขโดยการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งได้ ประสานกรมการปกครอง/จังหวัดในการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน -ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารงวดงานที่ 8 ได้ครบ สาเหตุ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ท้องถิ่นถูกยกฐาะเป็นเทศบาล และวงจรสื่อสัญญาณฯ อยู่นอกพื้นที่ให้บริการโครงข่ายของ ผู้รับจ้าง (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) แนวทางแก้ไข - กรณีไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้เร่งรัดสอบถามกรมการปกครอง และเร่งรัดติดตั้งให้ครบถ้วน - กรณีท้องถิ่น ถูกยกฐานะเป็นเทศบาล ให้หาสถานที่ติดตั้งใหม่ - กรณีอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้จำแนกปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถติดตั้งวิทยุสื่อสารได้ครบจำนวน - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - กำชับให้ ผู้รับจ้างเร่ง ส่งมอบงาน งวดที่เหลือให้ตรงตามกำหนดในแผนการดำเนินงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 385.2858 0.0000 0.0000 385.2858
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
330.4078
0.0000
13.8086
344.2164

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกองการเจ้าหน้าที่)
กจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
64.4800
64.5400
79.8500
92.0300
92.0300
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0590 1.0000 1.0000 1.0000 2.7386
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5154
1.3100
1.8694
2.7306
2.7306

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 65.0000 85.0000 85.0000 6 12,13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
25.0000
39.1300
73.1700
98.7500
98.7500
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี การจัดโครงการอบรมจะต้องรอการบรรจุแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน และโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ระยะเวลาดำเนินการต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรตามที่ ก.พ.อนุมัติ จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 2 ได้ ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.4067 1.7584 1.7584 2.1101 7.0336
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.7584
0.6423
2.0958
2.4492
6.9457

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ )
50.0000 100.0000 150.0000 200.0000 200.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
683.0000
683.0000
704.0000
656.0000
2726.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.5883 0.5883 0.5883 0.5884 2.3533
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5883
0.5883
0.5883
0.4612
2.2261

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
สกม.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งที่จัด การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 25 ครั้ง)
3.0000 0.0000 4.0000 18.0000 25.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
0.0000
4.0000
24.0000
31.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0709 0.0000 0.1080 0.4860 0.6649
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0709
0.0000
0.0975
0.6349
0.8034

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สกถ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
95.4000
95.4000
ปัญหาและอุปสรรค - - ในส่วนของงบดำเนินงานเนื่องจากคณะกรรมการฯ หลายท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง และในส่วนของงบรายจ่ายอื่นโครงการมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงรวมทั้งรายละเอียดประเด็นการดำเนินการ เครื่องมือการดำเนินการ ซึ่งโครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนไปดำเนินโครงการในไตรมาสต่อไป ประกอบกับในบางโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการลงนามจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจากแผนการดำเนินงาน -กรรมการลาประชุมจำนวนหลายท่านทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายวงเงินได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6600 0.7193 1.2500 1.4472 4.0765
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6981
0.9616
1.0735
1.1761
3.9094

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
35.0000 56.0000 82.0000 100.0000 100.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
40.2400
57.4000
94.1900
117.5300
117.5300
ปัญหาและอุปสรรค - งบรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นประจำ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น ซึ่งจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง และหรือตามใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยบางจังหวัดไม่ได้แจ้งข้อมูลมาให้ส่วนกลางในการดำเนินการต่อไป
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
97.7040 156.3262 228.9063 279.1540 279.1540
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
112.3416
160.2269
262.9415
328.0989
328.0989

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ(กระทรวงมหาดไทย)) ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สกม.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เข้าร่วมผ่านการฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 1.0616 1.0616
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.8100
0.8100
0.8100

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับเข้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 92.0000 6 13 20 ล9 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
90.5100
93.3700
92.6800
95.4400
95.2900
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี เนื่องจากงบประมาณผูกพันค่าเช่ารถตู้ของ ศดธ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพียง 4,809,700 บาท และได้โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ในไตรมาสที่ 1 ให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัดไปแล้ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน ในไตรมาสที่ 2 ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
61.0896 21.6635 20.9950 20.3603 124.1084
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
49.5623
6.3164
22.1780
17.9691
78.0567

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)
4.0000 2.0000 2.0000 2.0000 11.0000 6 13 21 ล6,ล12 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
8524.0000
13909.0000
21967.0000
21697.0000
ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 3/2567 และต้องดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จึงดำเนินการไม่ทันในไตรมาส 3/2567 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 5.9360 4.0289 4.7239 14.6888
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4964
5.0204
2.2072
6.8905
14.6145

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
0.0000 0.0000 0.0000 89.0000 89.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
94.7400
94.7400
ปัญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดล่าช้าจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในช่วงไตรมาสที่ 1 บางกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินที่จะดำเนินการจึงไม่สามารถดำเนินการ ในไตรมาสที่ 2/2567 ได้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 3/2567 และต้องดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จึงดำเนินการไม่ทันในไตรมาส 3/2567 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 5.9360 4.0289 4.7239 14.6888
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4964
5.0204
2.2072
6.8905
14.6145

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
10.0000 20.0000 20.0000 30.0000 80.0000 6 13 20 ล11 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
61.0000
65.0000
66.0000
192.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2566 จึงยังไม่มีการออกตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ และสนับสนุนภารกิจภายในหน่วยงาน การกำหนดประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนเป็นการกำหนดประเด็นตรวจราชการสำหรับเดือนถัดไป ซึ่งหลังจากผู้ตรวจราชการลงตรวจราชการในพื้นที่แล้วเสร็จ จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามประเด็นตรวจกลับมาภายใน 14 วัน เพื่อให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ซึ่งในการดำเนินการกระบวนการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินการของจังหวัดตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มี 1. การใช้ระยะเวลาในการตรวจราชการเป็นเวลานาน เนื่องจากประเด็นการตรวจราชการมีจำนวนมาก ส่งผลให้การตรวจราชการไม่ครอบคลุมตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนดไว้ 2. งานการตรวจราชการมีจำนวนมากและหลากหลาย ทำให้บุคลากรมีระยะเวลาในการทำงานไม่เพียงพอ 3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการไม่เพียงพอ และไม่มีงบประมาณในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ ตรวจราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Inspection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของบุคลากร การตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ (จังหวัด)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.9389 1.2518 1.2518 1.2518 4.6943
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.8351
1.2241
1.7709
0.8437
4.6737

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่นๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปี )
0.0000 2.0000 2.0000 3.0000 8.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
0.0000
6.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - เนื่องจากได้รับตภ.มท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครบถ้วนในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ในช่วงสิ้นไตรมาส3 (เดือน มิถุนาคม) ทำให้ระยะเวลาการออกรายงานการตรวจสอบฯ คาดเคลื่อนจากแผนปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการออกรายงานดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1121 0.1121 0.1121 0.1847 0.4487
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0890
0.1420
0.0959
0.1218
0.4487

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ)
1.0000 4.0000 6.0000 1.0000 12.0000 6 13 21 ล6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
4.0000
6.0000
10.0000
25.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0557 0.1116 0.0757 0.0584 0.3012
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0557
0.1051
0.0905
0.0501
0.3012

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมเเละสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจสำนักตรวจราชการเเละเรื่องราวร้องทุกข์)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละจำนวนข้อเสนอของผู้ตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 320.0000 6 13 20 ล11 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
87.7200
82.8900
88.1900
352.7600
ปัญหาและอุปสรรค ตามกระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จะมีการกำหนดประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ซึ่งเป็นการกำหนดประเด็นตรวจราชการสำหรับเดือนถัดไป โดยหลังจากที่ผู้ตรวจราชการลงตรวจราชการในพื้นที่แล้วเสร็จ จะให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกต จากนั้นจังหวัดจึงจะรายงานผลการดำเนินการตามประเด็นตรวจกลับมาเพื่อให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ซึ่งในการดำเนินการกระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน การกำหนดประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนเป็นการกำหนดประเด็นตรวจราชการสำหรับเดือนถัดไป ซึ่งหลังจากผู้ตรวจราชการลงตรวจราชการในพื้นที่แล้วเสร็จ จังหวัดจะได้รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นตรวจกลับมาเพื่อให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ซึ่งในการดำเนินการกระบวนการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินการของจังหวัดตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มี การจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการไม่เพียงพอ และไม่มีงบประมาณในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Inspection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของบุคลากร การตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ (จังหวัด)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.9389 1.2518 1.2518 1.2518 4.6943
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.8351
1.2241
1.7709
0.8437
4.6737

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล