ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 04 ธันวาคม 2567  
แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 25 0
0
21
4
0
0
25
0
0
0
24
1
3
22
0
0
0
25
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
( ระดับความสำเร็จในการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบรูปรายการ และประมาณการราคา ในพื้นที่นำร่อง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 6 13 20 ล3 4 1,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการช่วยเหลือสินค้าเกษตร
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการช่วยเหลือสินค้าเกษตร)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 2 1 3 2,3 1,2,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1 9,12 1 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
0.0000 1.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1,4 9 1,16 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
2.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 18.2181 10.0696 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4165
0.6042
4.7400
24.0470
28.7953

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนกลาง))
0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1 13 1 ล3,ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
1.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 0.0000 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1 1 ล5 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8880 7.4000 2.9119 30.2900 41.4899
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6370
5.4043
30.0505
5.3981
41.4899

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระทรวงมหาดไทย
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8,10 18 ล7,ร2 1 1,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.5000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ปัญหาอุปสรรคของงาน SDGs (ตท.สป.) 1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน SDGs ที่เพิ่มขึ้น 2) มีการโยกย้ายบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงาน SDGs ทำให้งานค่อนข้างขาดความต่อเนื่อง 3) งบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการ SDGs ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2567 จึงทำให้ยากที่จะดำเนินการได้ทันเวลาตาม Action Plan 4) บุคลากรของ ตท. ซึ่งตำแหน่งหลักคือ นักวิเทศสัมพันธ์ ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานเชิงพื้นที่ และงานแผน/ ยุทธศาสตร์ มากนัก เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ ตท.สป. ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 4.8422 4.8423 9.6845
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
1.5200
9.6845
9.6845

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 2 8 9 ล3 8,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประปี 2566 ไปพลางก่อน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนที่กำหนด ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8398 0.8398 0.8399 0.8399 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2383
0.6490
1.3280
1.5553
3.1216

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย)
0.0000 50.0000 26.0000 0.0000 76.0000 1 13 1 ล2,ร3 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
47.0000
19.0000
76.0000
76.0000
ปัญหาและอุปสรรค - อยู่ระหว่างจังหวัดดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เพิ่งประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่ง ศปข.มท. เพิ่งได้รับงบประมาณงวดที่ 2 โดยได้แจ้งให้ 26 จังหวัดดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 และโอนจัดสรรงบประมาณให้ 26 จังหวัดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 ดังนั้นจังหวัดมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรม จังหวัดละ 8,000 บาท ส่งผลให้หลายๆ จังหวัด มีข้อจำกัดในการดำเนินการด้านเครือข่ายข่าว ให้ครอบคลุมพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของจังหวัด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0800 0.3200 0.1200 0.0880 0.0608
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0800
0.2937
0.1520
0.0831
0.0603

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญ)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8 19 ล3 3 6,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8 19 ล3 3 6,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในภาพรวมของ มท.
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ีขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด)
25.0000 50.0000 75.0000 100.0000 250.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
25.0000
50.0000
75.0000
100.0000
250.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
การขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่า CEO)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการประสานแผนความต้องการระดับอำเภอสู่แผนของส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 21 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1728
1.1089
776108.1875
5.2635
7.3214

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด))
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
5.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.3977 0.4023 1.8000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0209
0.5161
0.1389
0.6073
0.5370

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล4 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8000 3.0000 3.0000 2.3709 9.1709
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6688
2.2959
1.0309
3.2349
7.2305

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการติดตามการจัดประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามมติ ครม.)
0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 6 13 20 ล4,ล11 2,4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
2.0000
2.0000
2.0000
6.0000
ปัญหาและอุปสรรค 12 จังหวัดที่ไม่รายงานผล กาญจนบุรี / นราธิวาส / ประจวบคีรีขันธ์ / พระนครศรีอยุธยา / พะเยา / มหาสารคาม / ยโสธร / ระนอง / ราชบุรี / เลย / อ่างทอง / อุตรดิตถ์ 11 จังหวัดที่ไม่รายงานผล ได้แก่ ขอนแก่น / จันทบุรี / ปทุมธานี / พิจิตร / ยะลา / ร้อยเอ็ด / ราชบุรี / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / สุโขทัย / สุรินทร์ - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงาน
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงาน)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงานก่อสร้างกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4 11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 513.8021 473.1224 297.9196
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
73.8441
94.4476
184.4463
352.7380

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
3.0000 5.0000 6.0000 8.0000 22.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
5.0000
6.0000
8.0000
22.0000
ปัญหาและอุปสรรค มีรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามกำหนด จึงยังไม่เบิกจ่าย ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 1.0000 0.7616 1.4330 4.4330
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1576
1.1269
0.9697
1.1788
4.4330

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
5.0000
6.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 1.0000 1.0000 1.4330 1.1788
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1576
1.1269
0.9697
1.1788
4.4330

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่รับทราบข้อมูลการสื่อสารอย่างถูกต้อง)
75.0000 80.0000 85.0000 90.0000 90.0000 1 13 1 ล1 1 16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
92.0000
80.0000
85.0000
90.0000
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เป็นช่วงเวลาที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภา จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4000 0.8000 0.8800 0.4417 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4712
0.0177
0.7486
0.8412
2.0787

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0))
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล9 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0281 0.0974 0.1075 0.0988 0.2330
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0909
0.2233
0.4341
0.9000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ
กก.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการ)
153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 6 13 20 ล1,ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
ปัญหาและอุปสรรค กองกลาง สป. มีงบดำเนินงานที่เป็นรายการรายจ่ายประจำที่ต้องเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8367 0.8367 0.8367 1.0826 3.5927
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4139
0.8425
0.6839
1.2135
3.2539

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยืดหลักธรรมภิบาล
ยกระดับองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง)
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละการประสานงานและสนับสนุนงานอำนวยการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 360.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
360.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1535 0.1115 0.1099 0.1665 0.5414
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.8229
0.8245
0.1490
0.2252
0.5397

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล