1. หน่วยงาน | สบจ.สป. |
2. ชื่อโครงการ | โครงการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด |
3. ตัวชี้วัด | ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด) |
4. งบประมาณ | 1.8000ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยใน เวทีโลก |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | 1. ประสานและสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ อาคารรัฐสภา
2. ประสานและสนับสนุนการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ของ 5 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวังเชียงราย (จังหวัดอากาศสะอาด -PM 2.5) (2) จังหวัดขอนแก่น (จังหวัดดิจิทัล) (3) จังหวัดบุรีรัมย์ (จังหวัดขจัดหนี้-นอกระบบ) (4) จังหวัดอุบลราชธานี และ (5) จังหวัดเพชรบุรี (จังหวัดสะอาด-จัดการขยะ) 3. สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทำข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปี 2566 2567 (ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู, ครั้งที่ 1/2567 ณ จังหวัดระนอง, ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดพะเยา, ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี) โดย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 74 โครงการ งบประมาณรวม 1,667,682,720 บาท |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (4.0000 ระดับ 5) - ผลการดําเนินงาน (4.0000) ระดับ 5 | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.3977 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.1389 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค | - |