ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  
แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 26 2
0
19
5
3
0
20
3
4
0
19
3
26
0
0
0
26
0
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากจังหวัดที่ดำเนินการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
0.0000 70.0000 75.0000 85.0000 85.0000 4 9 16 ล7 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
9.7375 15.6235 21.5414 30.2089 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3662
0.0000
1.8572
29.9410
29.9410

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
2600.0000 400.0000 1520.0000 1000.0000 5520.0000 1 1 ล2 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3573.0000
6931.0000
1357.0000
11861.0000
ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดได้ดำเนินงานโครงการและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว จำนวน 51 จังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการติดตามให้จังหวัดดำเนินกิจกรรมให้ครบถ้วน 76 จังหวัด อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.3479 3.0955 3.9326 2.7610 15.1370
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1.1384
0.0000
9.4710
10.6094

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 1 1 ล2 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
88.5100
91.7200
88.2245
87.1600
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5347900.0000 3095500.0000 3932600.0000 2761000.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1138354.3750
0.0000
9.4710
9.4710

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
40.0000 55.0000 70.0000 90.0000 90.0000 1 13 2 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0144
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0144

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล)
65.0000 70.0000 75.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.3500 0.2000 0.2500 0.2000 1.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1370
0.2468
0.2556
0.3439
0.9833

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
40.0000 55.0000 70.0000 90.0000 90.0000 1 13 2 ล4 4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.1500
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1473

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การอำนวยการและประสานงานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
6.0000
1.0000
11.0000
9.0000
27.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6639 0.4315 0.0000 0.3562 17.0711
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3483
0.4557
0.0000
0.0000
17.0019

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการประสานแผนความต้องการระดับอำเภอสู่แผนของราชการ หน่วยงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.5000 0.0000 0.0000 1.0000 8.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0081
6.1303
0.0000
0.7938
6.9758

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
( จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ)
20.0000 60.0000 80.0000 68.0000 228.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
122.0000
72.0000
88.0000
74.0000
234.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 40.8048 0.0000 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
4.5354
62.1101
0.0000
40.3123
2.1856

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และจัดการความรู้ (ภารกิจกองการเจ้าหน้าที่)
กจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการของ กองการเจ้าหน้าที่ สป.)
20.0000 40.0000 60.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
59.0900
65.7500
71.1200
97.2000
97.2000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0340 0.6331 0.8304 0.5685 3.0660
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5834
0.4424
0.0000
0.3887
3.0072

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และจัดการความรู้ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 65.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
14.1818
26.9090
38.6060
88.4800
88.4800
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.6248 1.0384 1.9640 1.9729 7.6001
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.3568
1.7836
0.7332
3.7195
7.5931

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจด้านการจัดฝึกอบรม)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
85.8700
86.3500
88.1500
86.0900
86.4300
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.5970 1.0384 1.1949 0.7153 4.5456
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1560
0.1400
1.3300
2.9118
4.5448

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้)
1000.0000 1020.0000 1030.0000 1050.0000 4100.0000 1,6 13 1,20 ล2,ล11 1,4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
1004.0000
3477.0000
1983.0000
6464.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไตรมาส 3 เบิกจ่าย 220,231 บาท เบิกจ่ายรวม 457,931 บาท (67.45%) คงเหลือไม่เบิกจ่าย 21 จังหวัด อยู่ระหว่างประสาน ติดตาม อย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 11.55 น. 1) ผลเบิกจ่ายไตรมาส 4 : 196,690 บาท 2) ผลเบิกจ่ายรวม 654,624 บาท หรือร้อยละ 96 (จากงบประมาณรวม 678,900 บาท)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.2445 0.1587 0.0356 0.6449
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.2377
0.2202
0.1966
0.6546

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11,ร10 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค 0
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนชิ้นงานที่สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)
350.0000 350.0000 350.0000 350.0000 1400.0000 1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,11,13 1,2,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21 ล1,ล2,ล3,ล4,ล5,ล6,ล7,ล8,ล9,ล10,ล11,ล12,ร1,ร2,ร6,ร7,ร8,ร9,ร10,ร11 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
370.0000
350.0000
500.0000
430.0000
1650.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่พบปัญหา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
125.0000 125.0000 125.0000 125.0000 500.0000 1,6 13 1,20 ล1,ล11 1,4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
130.0000
125.0000
130.0000
215.0000
700.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่พบปัญหา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
35.3300 55.7800 81.7600 100.0000 100.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
42.5900
50.5700
74.8400
101.1400
101.1400
ปัญหาและอุปสรรค สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณ งวดสุดท้าย 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 ทำให้หน่วยงานอยู่ในกระบวนการบริหารงบประมาณ ซึ่งรอการเบิกจ่ายตามขั้นตอน งบรายจ่ายประจำดำเนินการตามรายงวดหรือรายเดือน จึงเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใบแจ้งหนี้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
102.7092 162.1602 237.6876 290.7138 290.7138
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
123.8041
147.0169
217.5822
294.0423
294.0424

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
34.0800 56.0400 81.7400 100.0000 100.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
29.2600
62.5800
77.3700
100.9000
100.0800
ปัญหาและอุปสรรค งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้า เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน 1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
393.6134 649.5545 944.0716 1154.9690 1154.9690
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
337.9470
722.7250
893.6489
1165.3990
1155.8794

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการ กระทรวงมหาดไทย)
5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 20.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
17.3300
17.9600
19.9000
25.1500
25.1500
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
10.0000 5.1943 8.0000 91.0000 114.9143
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
10.0000
6.3771
8.2903
91.5525
115.7571

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับเข้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
89.0000 89.5000 90.0000 91.0000 91.0000 6 13 20 ล11,ร10 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
97.1800
99.2100
97.1000
97.4300
97.4300
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 10.0000 70.0000 30.5459 113.0459
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
10.0000
980.0160
30.5459
100.4590

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)
4320.0000 2285.0000 2645.0000 2300.0000 11550.0000 6 13 21 ล12,ร8 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10418.0000
4335.0000
4275.0000
7072.0000
26100.0000
ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงวด ๆ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.1326 3.8725 3.5249 2.5551 15.0851
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5641
5.4798
0.0000
8.4339
14.4773

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย (คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด)
0.0000 0.0000 0.0000 87.0000 87.0000 6 13 21 ล12,ร8 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
92.4300
92.4300
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจราชการ)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 80.0000 6 13 20 ล11 4 1,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
55.0000
44.0000
63.0000
162.0000
ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานจริงไม่เพียงพอ จึงต้องของบประมาณเพิ่มจากส่วนอื่น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1754 0.1754 0.1754 0.1754 0.7010
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.2447
0.0000
0.4660
2.9490

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนการรายงานผล การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงานระดับกระทรวง)
1.0000 1.0000 1.0000 2.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
2.0000
3.0000
7.0000
ปัญหาและอุปสรรค ได้เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรรแล้ว จึงต้องรองการจัดสรรงวดถัดไป จำนวน 111,200 บาท ซึ่่อผลการเบิกจ่ายจะปรากฎในใตรมาสที่ 4 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงต้นไตรมาส ส่งผลกระทบให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนดการไว้ตามแผนฯ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0870 0.0000 0.0000 0.1168 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0870
0.1705
0.0988
0.1109
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่น ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่น ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
8.0000
4.0000
13.0000
25.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0245 0.0245 0.0307 0.3070
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.1175
0.0000
0.0307
0.3070

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่น ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจที่ได้รับการให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและลดการรั่วไหลของระบบราชการ )
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
8.0000
4.0000
13.0000
25.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0245 0.0245 0.0307 0.3070
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.1175
0.0000
0.0307
0.3070

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล