ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 04 ธันวาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 25 2
0
12
11
2
0
19
4
1
1
17
6
14
9
2
0
11
12
2
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
( ระดับความสำเร็จในการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบรูปรายการ และประมาณการราคา ในพื้นที่นำร่อง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 6 13 20 ล3 4 1,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการช่วยเหลือสินค้าเกษตร
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการช่วยเหลือสินค้าเกษตร)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 2 1 3 2,3 1,2,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
5.0000
3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1 9,12 1 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่)
65.0000 70.0000 75.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1225
0.3064
240083.0000
0.2670
0.9370

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 1,4 9 1,16 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
97.3600
97.3600
ปัญหาและอุปสรรค - - จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด จึงยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 18.2181 10.0696 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4165
0.6042
4.7400
24.0470
28.7953

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
0.0000 1.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1,4 9 1,16 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
2.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - เนื่องจากพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 18.2181 10.0696 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4165
0.6042
4.7400
24.0470
28.7953

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 1 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
52.0000
89.8900
89.8900
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจากงบประมาณถูกเปลี่ยนแปลงไปทำโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ ทำให้ การจัดทำกิจกรรมขยายผลการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 – 2566 ล่าช้าออกไป เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่าย หรือดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ อยู่ระหว่างขั้นการดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จ และจังหวัดกำลังเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 3.0000 0.7006 7.6000 7.6000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4235
0.6431
1.5123
0.7939
7.5528

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 2.0000 1.0000 2.0000 6.0000 1 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
3131.0000
8892.0000
8892.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจากงบประมาณถูกเปลี่ยนแปลงไปทำโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ ทำให้การจัดทำกิจกรรมขยายผลการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 – 2566 ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่าย หรือดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ อยู่ระหว่างขั้นการดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จ และจังหวัดกำลังเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 3.0000 0.7006 2.8000 7.6000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4235
0.6431
1.5123
0.7939
7.5528

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนกลาง))
0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1 13 1 ล3,ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
1.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 0.0000 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนภูมิภาค))
0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 4.0000 1 13 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
58.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามไปด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 0.0000 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนกลาง))
0.0000 80.0000 0.0000 0.0000 80.0000 1 13 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
93.5400
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 0.0000 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายเเดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (ส่วนภูมิภาค))
0.0000 80.0000 0.0000 0.0000 80.0000 1 13 1 ล5 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
93.5400
93.5400
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ยังไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ เนื่องจาก แผนการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณถูกจัดสรรให้จังหวัดล่าช้า ส่งผลให้จังหวัดดำเนินการล่าช้าตามด้วย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.7900 2.3250 2.3250 2.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
1.9189
1.9189

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1 1 ล5 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8880 7.4000 2.9119 30.2900 41.4899
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6370
5.4043
30.0505
5.3981
41.4899

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคู่มือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2566 ที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) )
0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 25.0000 3,4 9 11 ล5 2 1,2,5
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
71.0900
71.0900
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
30.0000 50.0000 70.0000 90.0000 90.0000 1 13 2 ล5 1 1,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
30.0000
50.0000
70.0000
70.0000
70.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี การประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแล การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ ๔ โดยฝ่ายลาว ขอให้มีการจัดประชุม JCMH ครั้งที่ 4 ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงจะขอให้มีการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัด - เจ้าแขวงชายแดนไทยลาว ครั้งที่ 11 2.ฝ่ายกัมพูชาประสานอย่างไม่เป้นทางการ ว่าจะมีการจัดประชุมในวันที่ 22 - 24 ต.ค. 2567 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2567
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1305 0.6305 6.1671 6.1672 13.0953
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1178
0.5647
1.0861
11.3260
13.0953

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระทรวงมหาดไทย
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8,10 18 ล7,ร2 1 1,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
3.5000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ปัญหาอุปสรรคของงาน SDGs (ตท.สป.) 1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน SDGs ที่เพิ่มขึ้น 2) มีการโยกย้ายบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงาน SDGs ทำให้งานค่อนข้างขาดความต่อเนื่อง 3) งบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการ SDGs ได้รับการจัดสรรในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2567 จึงทำให้ยากที่จะดำเนินการได้ทันเวลาตาม Action Plan 4) บุคลากรของ ตท. ซึ่งตำแหน่งหลักคือ นักวิเทศสัมพันธ์ ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานเชิงพื้นที่ และงานแผน/ ยุทธศาสตร์ มากนัก เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ ตท.สป. ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 4.8422 4.8423 9.6845
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
1.5200
9.6845
9.6845

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 2 8 9 ล3 8,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประปี 2566 ไปพลางก่อน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนที่กำหนด ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8398 0.8398 0.8399 0.8399 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2383
0.6490
1.3280
1.5553
3.1216

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
0.0000 0.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2 8 9 ล3 8,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนที่กำหนด ปัจจุบันจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการขับเคลื่อนและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่มี - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8398 0.0000 0.8398 0.8398 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2383
0.6490
0.6790
1.5553
3.1216

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย)
0.0000 50.0000 26.0000 0.0000 76.0000 1 13 1 ล2,ร3 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
10.0000
47.0000
19.0000
76.0000
76.0000
ปัญหาและอุปสรรค - อยู่ระหว่างจังหวัดดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เพิ่งประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่ง ศปข.มท. เพิ่งได้รับงบประมาณงวดที่ 2 โดยได้แจ้งให้ 26 จังหวัดดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 และโอนจัดสรรงบประมาณให้ 26 จังหวัดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 ดังนั้นจังหวัดมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรม จังหวัดละ 8,000 บาท ส่งผลให้หลายๆ จังหวัด มีข้อจำกัดในการดำเนินการด้านเครือข่ายข่าว ให้ครอบคลุมพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของจังหวัด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0800 0.3200 0.1200 0.0880 0.0608
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0800
0.2937
0.1520
0.0831
0.0603

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
การอำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัย การสู้รบจากเมียนมา)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 1 13 2 ล5 1 16,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
10.0000
5.0000
3.0000
8.0000
26.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ได้รับ 11,532,000 บาท แต่ตาม พ.ร.บ.งบประมาณได้รับ 10,980,700 บาท ทำให้มีเงินไม่เพียงพอสำหรับค่าสมาชิกประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 295,961 ฟรังสวิส ซึ่งองค์ IOM เรียกเก็บ และได้ดำเนินการจ่ายงวดท่ี่ 1 จำนวน 275,000 ฟรังก์สวิส ยังคงค้างงวดที่ 2 จำนวน 20,961 ฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทย จำนวน 861,868.66 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 1 ฟรังก์สวิสเท่ากัน 41.06 บาทบวกค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน จำนวน 1,200 บาท) กองการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเก่ียวกับการโยกย้ายถิ่นท่ี่อยู่ (IOM) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จำนวน 10,980,700 บาท ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการชำระค่าสมาชิกท่ีกระทรวงการต่างประเทศเรียกเก็บเงินประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 295,961 ฟรังส์ก์สวิส แต่มติ ครม. เรื่อง การขอความเห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองข้อมติเรื่อง “Investing in the Core Structure of IOM” ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและการยืนยันข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี IOM สมัยที่ 113 ประเทศไทยจะต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิกอองค์การ IOM เป็นจำนวนโดยประมาณในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 291,498 ฟรังก์สวิส ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม และทำให้การจ่ายเงินค่าสมาชิกเป็นแบ่งชำระ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.0000 5.0000 10.0000 1.8224 16.5339
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.9762
12.4287
0.3749
3.3228
16.4792

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคู่มือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village))
0.0000 0.0000 0.0000 60.0000 60.0000 3,4 9 11 ล5 2 1,2,5
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญ)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8 19 ล3 3 6,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8 19 ล3 3 6,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในและกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1 13 2 ล5 1 1,17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
4.0000
4.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาครั้งที่ ๘ ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อนัดหมายการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ (กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ) -การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 11 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ มีการประชุมฝ่ายเลขานุการ JCMH เมื่อวันที่ 27 มิถุนาย 25687 แบบออนไลน์ จะมีการจัดประชุมร่างบันทึกฝ่ายไทยและมีการนัดหมายฝ่ายลาวเพื่อจัดการประชุม JCMH ครั้งที่ 4 -จัดหาระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ มีการประสานทางโทรศัพท์กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป. เพื่อทำหนังสือขอใช้พื้นที่วางระบบแม่ข่ายของระบบการจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ -ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนอาเซียนเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน กิจกรรม : การประชุมอาเซียนจีน ด้านการพัฒนาสังคมและการลดความยากจน ครั้งที่ 18 ได้รับการประสานเป็นการภายในจากศูนย์ลดความยากจนนานาชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดประชุมอาเซียนจีน ด้านการพัฒนาสังคมและการลดความยากจน ครั้งที่ 18 ยังไม่ได้รับการอนุมัติและมีแนวโน้มจะไม่มีการจัดประชุมฯ ในปีนี้ การประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแล การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ ๔ โดยฝ่ายลาว ขอให้มีการจัดประชุม JCMH ครั้งที่ 4 ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงจะขอให้มีการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัด - เจ้าแขวงชายแดนไทยลาว ครั้งที่ 11 2.ฝ่ายกัมพูชาประสานอย่างไม่เป้นทางการ ว่าจะมีการจัดประชุมในวันที่ 22 - 24 ต.ค. 2567 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2567
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1305 0.6305 6.1671 6.1672 13.0953
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1178
0.5647
1.0861
11.3260
13.0953

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในภาพรวมของ มท.
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ีขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด)
25.0000 50.0000 75.0000 100.0000 250.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
25.0000
50.0000
75.0000
100.0000
250.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล