1. หน่วยงาน | ตท.สป. |
2. ชื่อโครงการ | โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ |
4. งบประมาณ | 13.0953ล้านบาท |
5. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านความมั่นคง |
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การต่างประเทศ |
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและ ความสามารถในการแข่งขันของไทย |
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน |
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุก ที่,เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |
6.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินกิจกรรมได้ จำนวน 1 กิจกรรม คือ กการจัดคลินิกชายแดนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 2567 ที่จังหวัดจันทรบุรีและตราด และการตรวจรับงานจ้างและจ่ายเงิน งวดที่ 1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและชุมชนในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรม : การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด-เจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ (ไทยเป็นเจ้าภาพ) จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดประชุม JCMH โดย ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ในร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง (Joint Committee for Management on Mekong River and Heung River : JCMH) ครั้งที่ ๔ และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกการประชุมฯ โดยร่างบันทึกการประชุมฯ มีประเด็นที่สำคัญคือ การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ตามที่ มท. เสนอ สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการประสานฝ่าย สปป.ลาว เพื่อนัดหมายห้วงเวลาการจัดประชุม JCMH ต่อไป ๒. กิจกรรม : การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๘ (กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ) โดยฝ่ายกัมพูชาได้มีหนังสือสอบถามฝ่ายไทย เพื่อนัดหมายในการประชุมครั้งที่ ๘ สถานะปัจจุบัน เบื้องต้นได้มีการประสานอย่างไม่เป็นทางการ ว่าการประชุมจะเกิดขึ้นในห้วงปลายเดือน ส.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายไทยนั้นจำเป็นต้องมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการฝ่ายไทย และการประชุมฝ่ายเลขาร่วมต่อไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทำหนังสือเพื่อตอบกลับฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คลินิกงานชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๗ การดำเนินงานมีดังนี้ ๓.๑ ตรวจสภาพภูมิประเทศจังหวัดชายแดนด้านกัมพูชา (จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) เมื่อวันที่ ๒๗ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการตรวจสภาพจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น ๕ จุด และมีการประชุมบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ การรับฟังประเด็นปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนความต้องการของพื้นที่ และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพข้อเท็จจริง ๓.๒ ตรวจสภาพภูมิประเทศจังหวัดชายแดนด้านมาเลเซีย (จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการตรวจสภาพจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น ๕ จุด และมีการประชุมบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ การรับฟังประเด็นปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ตลอดจนความต้องการของพื้นที่ และการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพข้อเท็จจริง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตงานในพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งในและต่างประเทศ - จะมีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) ร่วมไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๙ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายไว้เบื้องต้นที่ ๓๐,๖๕๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กิจกรรมการจัดหาระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ - คาดว่าจะมีการจัดทำ TOR จัดหาระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ ในห้วงไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
- เป้าหมายการดําเนินงาน (50.0000 ร้อยละ 90) - ผลการดําเนินงาน (50.0000) ร้อยละ 90 | |
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.6305 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.5647 ล้านบาท | |
8. ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |