ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 เมษายน 2566  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 22 2
1
15
4
2
0
18
2
4
1
15
2
8
13
1
0
7
14
1
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากจังหวัดที่ดำเนินการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
0.0000 70.0000 75.0000 85.0000 85.0000 4 9 16 ล7 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
9.7375 15.6235 21.5414 30.2089 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3662
0.0000
1.8572
29.9410
29.9410

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากจังหวัดในการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 9 16 ล7 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
2.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
9.7375 15.6235 21.5414 30.2089 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3662
0.8910
1.8572
29.9410
29.9410

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
2600.0000 400.0000 1520.0000 1000.0000 5520.0000 1 1 ล2 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3573.0000
6931.0000
1357.0000
11861.0000
ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดได้ดำเนินงานโครงการและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว จำนวน 51 จังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการติดตามให้จังหวัดดำเนินกิจกรรมให้ครบถ้วน 76 จังหวัด อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.3479 3.0955 3.9326 2.7610 15.1370
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1.1384
0.0000
9.4710
10.6094

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 1 1 ล2 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
88.5100
91.7200
88.2245
87.1600
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5347900.0000 3095500.0000 3932600.0000 2761000.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1138354.3750
0.0000
9.4710
9.4710

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 1 ล2,ร9 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
4.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 2 งวด ให้ ศอ.ปส.จ. รวม 9,339,500 บาท (ร้อยละ 75) และได้มีหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.1386 3.2295 3.9768 2.9550 15.2999
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
2.7969
2.9898
2.0626
6.6318
14.0311

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 100.0000 1 1 ล2,ร9 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
50.0000
75.0000
75.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 1.5000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7500
0.3750
0.0000
0.0000
1.5000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 2 8 9 ล6 3 8,9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.1270 0.0735 0.9340 0.0000 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3941
0.5448
0.0000
0.0000
3.3416

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ)
0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2 8 9 ล6 3 8,9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.1270 0.0735 0.9340 0.0000 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3941
0.5448
0.0000
0.0000
3.3416

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 9 1,11,16 ล5,ล6,ล7,ร1 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
40.0000 55.0000 70.0000 90.0000 90.0000 1 13 2 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0144
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0144

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
3.0000 5.0000 6.0000 8.0000 22.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
5.0000
6.0000
8.0000
22.0000
ปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการเบิกจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.8353 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.4358
1.0206
1.1182
0.0000
3.5746

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
20.0000
ปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการเบิกจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.8353 1.0621 1.3292 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.4358
1.0206
1.1182
0.0000
3.5746

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล)
65.0000 70.0000 75.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.3500 0.2000 0.2500 0.2000 1.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1370
0.2468
0.2556
0.3439
0.9833

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยและรอการเลือกตั้งของฝ่ายกัมพูชา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.2000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.2000
0.2000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดประชุมกลไกความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0919 0.0919
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0919
0.0919

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการจัดคลินิกชายแดนเคลื่อนที่ตามจังหวัดชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย)
20.0000 40.0000 60.0000 100.0000 100.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
62.4500
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0148 0.0500
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0312
0.0000
0.0000
0.0456

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
40.0000 55.0000 70.0000 90.0000 90.0000 1 13 2 ล4 4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.1500
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1473

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อลดความยากจนในชุมชน)
0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.2000
0.0000
1.0000
1.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.2000
0.0000
0.3000
0.5000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การอำนวยการและประสานงานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
6.0000
1.0000
11.0000
9.0000
27.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6639 0.4315 0.0000 0.3562 17.0711
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3483
0.4557
0.0000
0.0000
17.0019

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
3.0000
4.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างรอรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กค.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
1.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค 1. งบรายจ่ายประจำ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ ทำบันทึกโอนจัดสรรให้จังหวัด จังหวัดได้รับจัดสรรแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว รอเบิกจ่าย เป็นต้น 2.. งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้ากว่าปกติ ได้แก่ ปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน 1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2106.2566 3475.8179 5051.8022 6180.3306 6180.3306
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1961.0677
3433.7444
4513.2251
6228.0293
6288.0293

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR))
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่ทราบผล
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล