1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. งบประมาณ 6180.3304ล้านบาท
5. PO ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส
- เป้าหมายการดําเนินงาน (3.0000 ระดับ) - ผลการดําเนินงาน (1.0000) ระดับ
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 5051.8022 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 4513.2251 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค 1. งบรายจ่ายประจำ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ ทำบันทึกโอนจัดสรรให้จังหวัด จังหวัดได้รับจัดสรรแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว รอเบิกจ่าย เป็นต้น 2.. งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้ากว่าปกติ ได้แก่ ปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน