ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  
แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 29 1
0
23
5
0
0
25
4
1
0
24
4
1
28
0
0
0
29
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากจังหวัดในการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 9 16 ล7 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
2.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
9.7375 15.6235 21.5414 30.2089 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3662
0.8910
1.8572
29.9410
29.9410

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 1 ล2,ร9 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
4.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน 2 งวด ให้ ศอ.ปส.จ. รวม 9,339,500 บาท (ร้อยละ 75) และได้มีหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.1386 3.2295 3.9768 2.9550 15.2999
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
2.7969
2.9898
2.0626
6.6318
14.0311

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 100.0000 1 1 ล2,ร9 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
50.0000
75.0000
75.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 1.5000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7500
0.3750
0.0000
0.0000
1.5000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 2 8 9 ล6 3 8,9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.1270 0.0735 0.9340 0.0000 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3941
0.5448
0.0000
0.0000
3.3416

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ)
0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 2.0000 2 8 9 ล6 3 8,9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
2.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.1270 0.0735 0.9340 0.0000 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3941
0.5448
0.0000
0.0000
3.3416

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 9 1,11,16 ล5,ล6,ล7,ร1 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
3.0000 5.0000 6.0000 8.0000 22.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
5.0000
6.0000
8.0000
22.0000
ปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการเบิกจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.8353 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.4358
1.0206
1.1182
0.0000
3.5746

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
20.0000
ปัญหาและอุปสรรค เร่งรัดการเบิกจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.8353 1.0621 1.3292 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.4358
1.0206
1.1182
0.0000
3.5746

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทยและรอการเลือกตั้งของฝ่ายกัมพูชา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.2000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.2000
0.2000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดประชุมกลไกความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0919 0.0919
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0919
0.0919

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการจัดคลินิกชายแดนเคลื่อนที่ตามจังหวัดชายแดนในพื้นที่เป้าหมาย)
20.0000 40.0000 60.0000 100.0000 100.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
62.4500
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0148 0.0500
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0312
0.0000
0.0000
0.0456

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อลดความยากจนในชุมชน)
0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1 13 2 ล4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.2000
0.0000
1.0000
1.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.2000
0.0000
0.3000
0.5000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กค.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
1.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค 1. งบรายจ่ายประจำ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ 100% เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ ได้แก่ ทำบันทึกโอนจัดสรรให้จังหวัด จังหวัดได้รับจัดสรรแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว รอเบิกจ่าย เป็นต้น 2.. งบลงทุน มีปัญหาที่ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้าช้ากว่าปกติ ได้แก่ ปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง/เปลี่ยนคณะกรรมการ/แก้ไขรายละเอียดรายการ/รอการประมาณการราคาและแบบรูปรายการจากโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้พร้อมก่อสร้างตามพื้นที่จริง และงบรายการผูกพันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญางวดงาน จะเบิกจ่ายได้เมื่อตรวจรับงานเสร็จตามงวดงาน 1. รายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/ทบทวนแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางรายการติดปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างและ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ทำให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย 2. รายการผูกพันใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานกำหนดราคากลางและทบทวนแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 3. รายการผูกพันเดิมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม แต่เมื่องบประมาณปี 2565 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้งบประมาณปี 2566 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไปด้วย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2106.2566 3475.8179 5051.8022 6180.3306 6180.3306
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1961.0677
3433.7444
4513.2251
6228.0293
6288.0293

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR))
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่ทราบผล
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)( ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
( ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.5510 0.5490 0.4500 0.4500 2.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0840
0.3154
0.0000
6.7881
1.6815

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 0.0000 56.8950 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
4.5342
62.1113
0.0000
79.0703
218.5560

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
( ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ )
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.2976 1.8885 2.9657 1.0866 9.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7032
1.0308
0.0000
2.3212
6.7528

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการ บูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการตอบสนองพื้นที่ )
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.2976 1.8850 2.9657 1.0866 9.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7032
1.0308
0.0000
2.3211
6.7528

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR))
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ
กก.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)
153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.3064 1.1296 0.8660 0.0000 3.3708
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7989
0.7366
0.0000
0.9693
3.3708

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจงานช่วยอำนวยการทั่วไปของผู้บริหาร)
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละการประสานงานและสนับสนุนงานอำนวยการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจำนวน 571,815.76 บาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (551,000 บาท) เนื่องจากขอรับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1405 0.0000 0.3913 0.5511 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1775
0.2823
0.3913
0.5718
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของ การประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0))
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11,ร10 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0406 0.0406 0.0406 0.0406 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0406
0.0406
0.0000
0.9902
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11,ร10 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1820 0.1980 0.1980 0.1980 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1820
198000.0000
0.0000
0.1980
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล11,ร10 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
85.0000
85.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียงที่มีประสิทธิภาพ)
122.0000 122.0000 122.0000 122.0000 122.0000 6 13 20 ล11,ร10 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
122.0000
122.0000
122.0000
122.0000
122.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1,6 13 1,20 ล1,ล11 1,4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่พบปัญหา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 2.5217 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
2.5217
2.5217

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สกถ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 ล11 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
85.0000
85.0000
ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.2556 0.0000 0.0000 3.4501 3.4501
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7915
0.0000
0.0000
3.4501
3.4501

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการ กระทรวงมหาดไทย)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
10.0000 5.9143 8.0000 91.0000 114.9143
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
10.0000
6.3771
8.2903
91.5525
115.7571

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ภารกิจการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน)
0.0000 40.0000 60.0000 100.0000 100.0000 6 13 20 ล11 4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
40.0000
60.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างการออกรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานจังหวัดตาก -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล