ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 01 กันยายน 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 7 2
3
0
2
3
3
0
1
1
5
0
1
0
0
7
0
0
0
7
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
การขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่า CEO)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
3.0000
3.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการประสานแผนความต้องการระดับอำเภอสู่แผนของส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 21 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 2.0000 4.0000 1.0000 8.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1728
1.1089
776108.1875
0.0000
2057893.6250

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด))
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
5.0000
5.0000
4.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.3977 0.4023 1.8000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0209
0.5161
0.1389
0.0000
0.5370

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล4 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
20.0000
40.0000
60.0000
0.0000
60.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8000 3.0000 3.0000 2.3709 9.1709
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6688
2.2959
1.0309
0.0000
3.9234

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการติดตามการจัดประชุม กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามมติ ครม.)
0.0000 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 6 13 20 ล4,ล11 2,4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
2.0000
2.0000
0.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค 12 จังหวัดที่ไม่รายงานผล กาญจนบุรี / นราธิวาส / ประจวบคีรีขันธ์ / พระนครศรีอยุธยา / พะเยา / มหาสารคาม / ยโสธร / ระนอง / ราชบุรี / เลย / อ่างทอง / อุตรดิตถ์ 11 จังหวัดที่ไม่รายงานผล ได้แก่ ขอนแก่น / จันทบุรี / ปทุมธานี / พิจิตร / ยะลา / ร้อยเอ็ด / ราชบุรี / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / สุโขทัย / สุรินทร์ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติ)
20.0000 80.0000 160.0000 228.0000 228.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
47.0000
169.0000
260.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 44.7855 56.8962 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
12.5517
49.7205
57.4445
0.0000
0.0000

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการเชิงพื้นที่ และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคงามเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและวาระแห่งชาติแล้วเสร็จ โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 44.7855 56.8962 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
12.5517
49.7205
57.4445
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล