ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 07 สิงหาคม 2568  
แผนงาน/โครงการที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 44 4
16
6
18
10
15
8
11
9
12
10
13
0
1
38
5
0
0
44
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
40.0000
60.0000
0.0000
60.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน รอ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 10.9250 0.9397 2.7903 18.0953
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.5861
3.2908
2.8367
0.0000
7.7137

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 2 8 9 9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.2597 1.2597 0.4200 0.4200 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4834
0.5860
0.6392
0.0000
1.6362

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน/โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย (สะสม) : 4,100 ข่าวสาร)
0.1025 0.1025 0.1025 0.4100 0.4100 1 13 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.1029
0.1508
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6080 0.0380 0.0100 0.0100 0.6789
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1761
0.5699
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
( ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 9 1 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 10.0696 18.2181 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7548
4.4957
15.8028
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 80.0000 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
16.1500
25.5800
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - . .
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.8605 0.6235 2.9805 0.6268 10.0913
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1.7164
5.5577
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(รายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ 31 จังหวัด)
0.0000 0.0000 0.0000 23.0000 5.0457 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ . .
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.5745 0.4995 1.6122 0.3595 5.0457
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
2.2485
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ได้รับการผลักดันเป็นประเด็นหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ )
0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 5.0457 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ . .
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.5745 0.4995 1.6122 0.3595 5.0457
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
2.2485
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 1 9 1 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 10.0696 18.2181 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7548
4.4957
15.8028
0.0000
0.7548

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
การสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(ความสำเร็จของการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง)
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 1 1 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0750 0.9250 1.0500 0.4717 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0250
0.0500
0.1250
0.0000
0.2000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
50.0000 0.0000 50.0000 100.0000 100.0000 1 1 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
50.0000
0.0000
50.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
14.2765 0.7185 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2580
6.4149
18.0905
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
32.0000 45.0000 77.0000 100.0000 100.0000 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
23.6500
77.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
14.2765 0.7185 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2580
6.4149
18.0905
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)
0.0000 0.0000 0.0000 33.0000 33.0000 1 1 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
80.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.7185 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
6.4149
18.0905
0.0000
0.0000

การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 9 11,16 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
0.0000
5.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - 3.0000 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบกลไกในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ด้าน IT และด้านการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ และประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น)
0.0000 2.0000 6.0000 4.0000 12.0000 6 13 21 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3.0000
0.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.1116 0.0757 0.0734 0.3072
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0593
0.1624
0.0000
0.0000
0.2217

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณการเชิงพื้นที่และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
20.0000 40.0000 0.0000 0.0000 80.0000 6 13 20 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
0.0000
60.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.9689 3.7807 3.6947 0.7941 9.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6754
0.7964
2.9842
0.0000
4.4977

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณการเชิงพื้นที่และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการบูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการตอบสนองพื้นที่)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.9689 3.7807 3.6947 0.7941 9.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6754
0.7964
2.9842
0.0000
4.4977

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไกในการสร้างความร่วมมือในการบูรณการเชิงพื้นที่และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
การสนับสนุนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ (กรอ.)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในระดับพื้นที่)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อการพัฒนาพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการประสานแผนความต้องการระดับอำเภอสู่แผนของส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัด และกลุ่มจังหวัด)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.0000 2.0000 2.0000 1.0000 8.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2962
1.3084
0.3410
0.0000
1.9270

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบกลไกในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ (One Plan))
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.0000 2.0000 2.0000 1.0000 8.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2963
1.3084
0.3410
0.0000
1.9270

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
ส.กม.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งที่จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 34 ครั้ง)
8.0000 14.0000 14.0000 34.0000 34.0000 6 13 20 ล4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
8.0000
8.0000
8.0000
0.0000
8.0000
ปัญหาและอุปสรรค ตั้งแต่กลางเดือน พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน ไม่สามารถจัดประชุมฯ ได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่าง กม. ของ มท. ได้สิ้นสุดลง และรอการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2567 จนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้สิ้นสุดลง และรอการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2567 จนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถจัดประชุมฯ ได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาร่าง กม. ของ มท. ได้สิ้นสุดลง ขณะนี้รอการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4665 0.8049 1.2000 2.4956 2.4956
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4565
0.7027
1.0283
0.0000
1.0283

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
ส.กม.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เข้าร่วมผ่านการฝึกอบรมและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ 80))
0.0000 80.0000 0.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยายในการจัดโครงการฝึกอบรมติดภารกิจในการเข้าร่วมบรรยายการจัดฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิทยากรชุดเดียวกัน เป็นห้วงเวลาที่ทับซ้อน คาดว่าจะสามารถจัดโครงการฝึกอบรมได้ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากวิทยากรผู้บรรยายในการจัดโครงการฝึกอบรมติดภารกิจในการเข้าร่วมบรรยายการจัดฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิทยากรชุดเดียวกัน อันเป็นห้วงเวลาที่ทับซ้อน คาดว่าจะสามารถจัดโครงการฝึกอบรมได้ในไตรมาสที่ 4 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 1.0616 0.0000 1.0616 1.0616
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจสำนักนโยบายและแผน)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารราชการของหน่วยงาน)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.5130 0.5128 0.5128 0.5128 2.0514
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.5130
0.2805
1.7050
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน)
37.0000 24.0000 19.0000 20.0000 100.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
33.4700
57.0900
0.0000
0.0000
61.2000
ปัญหาและอุปสรรค - การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะและ/แบบรูปรายการที่ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในปัจจุบัน จึงต้องทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ - ด้านบุคลากรประจำการพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง จึงขาดความต่อเยื่องในการดำเนินงานด้านการพัสดุและงานอาคารสถานที่ ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดหรือเรียนรู้งาน แนวทางการแก้ไข : - เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ New GFMIS Thai ทุกรายการให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2567) พร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนด ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 1) ทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัสดุปัจจุบัน 2) ด้านบุคลากรประจำการพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดหรือเรียนรู้งาน 3) หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแรงงาน -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
362.8301 251.1901 102.3367 213.9768 930.3337
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
38.1708
159.5748
0.0000
0.0000
197.7456

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง)
กยป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้นำเข้าและรายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
25.0000 50.0000 75.0000 100.0000 100.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
25.0000
50.0000
75.0000
0.0000
75.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1337 0.2360 0.1214 0.0000 0.4911
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1241
0.1635
0.1548
0.0000
0.4424

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน)
0.0000 27.0000 0.0000 73.0000 100.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
24.3300
0.0000
0.0000
24.3300
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 109.2021 0.0000 292.6334 401.8355
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
97.7712
0.0000
0.0000
97.7712

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส.กถ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - เนื่องจากการเลื่อนการดำเนินโครงการจากเดิมจะดำเนินโครงการปลายไตรมาสที่ 3 และวัดผลในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ประกอบกับมีบางรายการที่อยู่ระหว่างจักซื้อจัดจ้างทำให้ผลการดำเนินการตามแผนงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0000 1.1000 1.2570 0.9000 4.2570
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.0802
0.8398
1.1232
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียงที่มีประสิทธิภาพสูง)
0.0000 0.0000 0.0000 122.0000 122.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/ตรวจรับงาน/ส่งเบิกจ่ายตามงวดงาน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
101.6075 95.7399 95.7398 89.6560 382.7433
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
5.6976
10000000.0000
73.9196
0.0000
174.4800

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค))
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 89.0000 6 13 21 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินจึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการได้เต็มวงเงิน ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.0107 5.9658 4.8049 3.3408 19.1218
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7362
7.2978
4.1338
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)
0.0000 5200.0000 6270.0000 5000.0000 16.0000 6 13 21 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
70.0000
18847.0000
2570.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินจึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการได้เต็มวงเงิน ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.0107 5.9658 4.8049 3.3408 19.1218
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7362
7.2978
4.1338
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่มี วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
0.0000 0.0000 0.0000 86.0000 86.0000 6 13 21 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงวด ไม่เต็มวงเงินจึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการได้เต็มวงเงิน ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.0107 5.9658 4.8049 3.3408 19.1218
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7362
7.2978
4.1338
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและเสริมสร้างราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน มท.)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการดำเนินงาน และด้านการตรวจสอบอื่นๆ ระดับกระทรวงตามแผนตรวจสอบประจำปี)
1.0000 4.0000 3.0000 2.0000 10.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.2250 0.2250 0.2250 0.2363 0.9113
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและเสริมสร้างราชการใสสะอาด (ภารกิจตรวจสอบภายใน มท.)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยตรวจรับที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน)
0.0000 30.0000 50.0000 100.0000 100.0000 6 13 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.2250 0.2250 0.2250 0.2363 0.9113
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.2801
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0))
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.7026 0.5557 0.4235 0.4558 2.1376
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6439
0.4250
0.4669
0.0000
1.0690

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 2 13 6 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
0.0000
2.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.7026 0.5557 0.4235 0.4558 2.2658
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6439
0.4250
0.4669
0.0000
1.5361

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของมาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 3.0000 3.0000 85.0000 5.0000 6 13 20 4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
3.0000
3.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.7026 0.5557 0.4235 0.4558 0.6439
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6439
0.4250
0.4669
0.0000
1.5361

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจด้านการจัดฝึกอบรม)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
50.0000 40.0000 30.0000 30.0000 150.0000 6 13 20 4 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
54.0000
93.0000
42.0000
0.0000
147.0000
ปัญหาและอุปสรรค 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ต้นกล้าข้าราชการ" ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ต้นกล้าข้าราชการ" ซึ่งสถาบันดำรงราชานุภาพต้องรอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ 2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรม โครงการฯ ดังกล่าวได้ - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.7528 0.7528 0.7528 0.7528 3.0112
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.6804
0.6801
0.8829
0.0000
1.3605

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ด้าน IT และด้านการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ และประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น)
0.0000 2.0000 6.0000 4.0000 12.0000 6 13 21 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
5.0000
6.0000
0.0000
11.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.1116 0.0757 0.0734 0.3072
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0593
0.1624
0.1996
0.0000
0.4213

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูล 1567 เพื่อประชาชน Voicebot สายด่วน 1567)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูล 1567 เพื่อประชาชน(Voicebot สายด่วน 1567))
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 3,4,6 13 1,7,15 1,2,3,4 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและการจัดการความรู้ (ภารกิจสถาบันดำรงราชานุภาพ)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 60.0000 85.0000 85.0000 6 20 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
13.3600
27.2500
67.0200
0.0000
27.2500
ปัญหาและอุปสรรค 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.7728 1.7728 1.7728 1.7728 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.9470
0.9853
2.8200
0.0000
0.0000

การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฏระเบียบ ด้าน IT และด้านการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ และประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น)
0.0000 2.0000 6.0000 4.0000 12.0000 6 13 21 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
5.0000
6.0000
0.0000
11.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0593 0.1116 0.0757 0.0734 0.1673
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0593
0.1624
0.1996
0.0000
0.4213

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล