ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 07 สิงหาคม 2568  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 22 4
10
2
6
7
8
3
4
3
8
7
4
0
2
18
2
5
3
13
1
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 0.0000 5.0000 2.0000 10.0913 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
1331.0000
0.0000
0.0000
1331.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.6235 2.9805 0.6268 10.0913
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
5.8605
1.7164
5.5577
0.0000
1.7164

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
40.0000
60.0000
0.0000
60.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน รอ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 10.9250 0.9397 2.7903 18.0953
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.5861
3.2908
2.8367
0.0000
7.7137

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
กิจกรรม การอำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดนและผู้อพยพ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2.0000 1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
0.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค รายการเงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการะหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ ได้รับจัดสรรประจำงวดที่ 1 จำนวน 13,619,700.- บาท อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งค่าบำรุงสมาชิกฯจากกระทรวงการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สป. ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้ชำระค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 341,099 ฟรังส์ก์สวิส แต่มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติวงเงินค่าบำรุงสมาชิก IOM จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิส และได้ดำเนินการจ่ายชำระแล้วในไตรมาสที่ 2 ทำให้ต้องแบ่งชำระงวดที่ 2 จำนวน 6,711 ฟรังก์สวิส และทำให้การจ่ายเงินค่าสมาชิกเป็นแบ่งชำระ ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศแจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิก IOM ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 341,099 ฟรังก์สิส มติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติวงเงินค่าบำรุงสมาชิก IOM ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิสและ ตท.สป. ได้เบิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิก IOM จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิส คงเหลือ 6,711 ฟรังก์สวิส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในส่วนที่เกินจากมติ ครม. รอ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6990 14.0200 0.5165 0.0000 15.5704
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3189
13.1700
0.6389
0.0000
14.1285

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล)
9500.0000 9500.0000 9500.0000 9500.0000 38000.0000 6 13 20 4 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
85160.0000
0.0000
0.0000
0.0000
85160.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1355
0.2537
0.2384
0.0000
0.3892

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 2 8 9 9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.2597 1.2597 0.4200 0.4200 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4834
0.5860
0.6392
0.0000
1.6362

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 2 8 9 9
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
10.0000
10.0000
10.0000
0.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 1.2597 0.4200 0.4200 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4834
0.5860
0.6392
0.0000
1.6362

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน/โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป้าหมาย (สะสม) : 4,100 ข่าวสาร)
0.1025 0.1025 0.1025 0.4100 0.4100 1 13 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.1029
0.1508
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6080 0.0380 0.0100 0.0100 0.6789
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1761
0.5699
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
( ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 1 9 1 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 10.0696 18.2181 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7548
4.4957
15.8028
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
การสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 120.0000 1 1 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
148.0000
285.0000
495.0000
0.0000
495.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0750 0.9250 1.0500 0.4717 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0250
0.0500
0.1250
0.0000
0.2000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 80.0000 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
16.1500
25.5800
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - . .
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.8605 0.6235 2.9805 0.6268 10.0913
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1.7164
5.5577
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(รายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ 31 จังหวัด)
0.0000 0.0000 0.0000 23.0000 5.0457 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ . .
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.5745 0.4995 1.6122 0.3595 5.0457
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
2.2485
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนความมั่นคง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ได้รับการผลักดันเป็นประเด็นหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ )
0.0000 0.0000 0.0000 2.0000 5.0457 1 1 1 16
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ระนอง และจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าไม่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ในการเปิด/ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จึงเหลือแค่ 28 จังหวัดชายแดนที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ . .
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.5745 0.4995 1.6122 0.3595 5.0457
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
2.2485
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
การส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ)
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000 1 9 1 ล1 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6278 1.2934 10.0696 18.2181 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7548
4.4957
15.8028
0.0000
0.7548

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) สามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
4.0000
0.0000
13.5580
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
14.2765 0.7185 14.2764 12.2185 14.2765
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2580
0.0000
18.0904
0.0000
0.2580

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
การสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
สน.สป.
เป้าหมาย
(ความสำเร็จของการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง)
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 1 1 4
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
3.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0750 0.9250 1.0500 0.4717 2.5217
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0250
0.0500
0.1250
0.0000
0.2000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
50.0000 0.0000 50.0000 100.0000 100.0000 1 1 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
50.0000
0.0000
50.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
14.2765 0.7185 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2580
6.4149
18.0905
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
32.0000 45.0000 77.0000 100.0000 100.0000 1 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
23.6500
77.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
14.2765 0.7185 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2580
6.4149
18.0905
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)
0.0000 0.0000 0.0000 33.0000 33.0000 1 1 1 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
0.0000
80.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.7185 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
6.4149
18.0905
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5 8 19 3 6,11
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
1.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายใน และกิจการต่างประเทศ
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
1.0000 2.0000 3.0000 0.0000 3.0000 1 13 2 1 17
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
2.0000
3.0000
0.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุม และทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ทำให้มีการปรับโอนเปลี่ยนแปลงและทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมและทำให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศแจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิก IOM ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 341,099 ฟรังก์สิส มติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติวงเงินค่าบำรุงสมาชิก IOM ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิสและ ตท.สป. ได้เบิกจ่ายค่าบำรุงสมาชิก IOM จำนวน 334,388 ฟรังก์สวิส คงเหลือ 6,711 ฟรังก์สวิส ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในส่วนที่เกินจากมติ ครม. รอ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.4400 10.9253 0.9397 2.7903 18.0953
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
4.8770
1.5861
2.8367
0.0000
7.7137

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 9 11,16 2 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
1.0000
3.0000
0.0000
5.0000
3.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - 3.0000 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดกระทรวงมหาดไทย
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 0.0000 4 4 11,13 2 3
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง
2.0000
4.0000
4.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล