ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 7 0
0
6
1
0
0
6
1
0
0
6
1
2
5
0
0
2
5
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการประสานแผนความต้องการระดับอำเภอสู่แผนของราชการ หน่วยงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.5000 0.0000 0.0000 1.0000 8.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0081
6.1303
0.0000
0.7938
6.9758

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)( ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
( ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.5510 0.5490 0.4500 0.4500 2.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0840
0.3154
0.0000
6.7881
1.6815

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
( จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ)
20.0000 60.0000 80.0000 68.0000 228.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
122.0000
72.0000
88.0000
74.0000
234.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 40.8048 0.0000 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
4.5354
62.1101
0.0000
40.3123
2.1856

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
77.3727 0.0000 56.8950 39.9456 219.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
4.5342
62.1113
0.0000
79.0703
218.5560

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
( ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ )
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.2976 1.8885 2.9657 1.0866 9.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7032
1.0308
0.0000
2.3212
6.7528

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการ บูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการตอบสนองพื้นที่ )
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
3.2976 1.8850 2.9657 1.0866 9.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.7032
1.0308
0.0000
2.3211
6.7528

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ กลไก การบริหารงานเชิงพื้นที่
การตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR))
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 6 13 20 ล11 3 1
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล