ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 06 พฤษภาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
องค์กรสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ยกระดับเป็นองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง สป.)
35.0000 55.0000 80.0000 98.0000 98.0000 6 20 13 ล11 4
ผลการดำเนินงาน 21.9900
45.4700
70.4500
93.8000
93.8000
ปัญหาและอุปสรรค สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ และรอเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป งบรายจ่ายประจำก็ดำเนินการตามรายงวดหรือรายเดือน จึงเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใบแจ้งหนี้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
103.8264 163.1557 237.3174 290.7138 290.7138
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
63.9226
132.1847
204.8111
272.6829
272.6829
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล