ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 02 พฤษภาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (ร้อยละความสำเร็จโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน 0.0000
3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะีัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็ฯตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564เนื่องจากเงื่อนไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงอาจต้องเก็บเงินสำรองไว้ก่อนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล