ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 06 พฤษภาคม 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม ยุทธศาสตร์ชาติ แผน 13 แผนแม่บท นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน 20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงอาจต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึนได้การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ไตรมาสที่ 3 กำหนดภาพรวม ร้อยละ 77) แต่สูงกว่าเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ไตรมาสที่ 4 กำหนดภาพรวม ร้อยละ 100
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.5640 141.2760 54.5600 49.6000 248.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.3161
50.4276
32.0152
111.0750
194.8339
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล