ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 เมษายน 2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 35 10
8
12
5
13
8
9
5
15
10
5
5
17
10
7
1
18
11
6
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนางานของศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุกและเป็นระบบ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน)
2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 10.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
13.5500
29.2500
27.7800
21.2500
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
27.6585 18.3381 19.5810 17.7171 83.2947
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนางานของศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุกและเป็นระบบ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
20.0000 20.0000 20.0000 25.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
66.6100
75.8400
87.0500
86.0000
92.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนางานของศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุกและเป็นระบบ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดำรงธรรม)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดำรงธรรม)
85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
86.0000
93.7600
93.3300
92.7700
92.1500
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย (จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี)
4140.0000 2415.0000 2645.0000 2300.0000 11500.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
9022.0000
3044.0000
4154.0000
16220.0000
16220.0000
ปัญหาและอุปสรรค สำนักงบประมาณจัดสรรงบให้หน่วยงานเป็นรายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัว สำนักงบประมาณจัดสรรงบให้หน่วยงานเป็นรายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัว สำนักงบประมาณจัดสรรงบให้หน่วยงานเป็นรายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัว
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.6927 3.3208 3.6370 3.1626 15.8131
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย (คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Integrity & Transparency Assessment : ITA))
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Integrity & Transparency Assessment : ITA))
0.0000 0.0000 0.0000 87.0000 87.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
96.9100
96.9100
ปัญหาและอุปสรรค สำนักงบประมาณจัดสรรงบให้หน่วยงานเป็นรายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัว
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนนโยบายยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
6.0000 5.0000 3.0000 17.0000 31.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
6.0000
5.0000
3.0000
17.0000
31.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.8701 1.0909 1.1948 1.0389 5.1947
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และจัดการความรู้ : การดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ สป. (ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ สป.)
กจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ สป.)
20.0000 40.0000 60.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
60.4300
66.8900
79.7800
89.3300
89.3300
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเดินทางไปราชการ และการจัดประชุมลดลง
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4842 0.8646 0.9623 0.7548 3.0660
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และจัดการความรู้ : การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (ร้อยละความสำเร็จของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประเมินผล 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ))
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประเมินผล 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ))
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
85.0000
85.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1110 0.1110 0.1110 0.1110 0.4440
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และจัดการความรู้ : การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด : การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ (จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
41.0000
51.0000
48.0000
124.0000
ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางจังหวัดบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาการเตรียมการและการบริหาร โครงการของหน่วยรับตรวจ เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ของหน่วยงาน การไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดส่งผลต่อการเดินทางไปตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.7244 1.0059 1.1017 0.9580 4.7900
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด : การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ (ร้อยละข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
79.0000
205.0000
255.0000
240.0000
124.0000
ปัญหาและอุปสรรค ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางจังหวัดบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาการเตรียมการและการบริหาร โครงการของหน่วยรับตรวจ เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ของหน่วยงาน การไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดส่งผลต่อการเดินทางไปตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางจังหวัดบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาการเตรียมการและการบริหาร โครงการของหน่วยรับตรวจ เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ของหน่วยงาน การไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดส่งผลต่อการเดินทางไปตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางจังหวัดบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากปัญหาการเตรียมการและการบริหาร โครงการของหน่วยรับตรวจ เช่น การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ของหน่วยงาน การไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดส่งผลต่อการเดินทางไปตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด : การตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย (จำนวนการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงาน ระดับกระทรวง)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงาน ระดับกระทรวง)
1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
1.0000
0.0000
4.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านเป็นกลุ่มเสี่่่ยงเนื่องจากจากครอบครัว จึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่แผนการปฏิบัติราชการที่กำหนดแต่ละไตรมาส มีการขออนุมัติเลื่อนกำหนดการตรวจสอบฯ เนื่องจากมีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีบุคลากรที่มีกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน และพึงได้รับจัดสรรงบประมาณครบถ้วนจึงต้องกำหนดแผนการตรวจสอบในไตรมาสถัดไป เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ประกอบกับมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายของบุคลากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ จึงขออนุมัติปรับแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.3341 0.1950 0.2134 0.1857 0.9282
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด : การตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน)
20.0000 40.0000 60.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
20.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ยังไม่ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่่่งหน่วยรับตรวจจะรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก 60 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยรับตรวจได้รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของกลุ่มงานตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโบายและแผน จำนวน 151,000 บาท เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด : การตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้าน IT และด้านการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้าน IT และด้านการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี)
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
2.0000
3.0000
9.0000
14.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาคได้ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยู่ระหว่างการตรวจสอบหน่วยรับตรวจส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยรับตรวจ แต่ยังไม่ได้ออกรายงานฯ เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0936 0.0629 0.0656 0.0682 0.2903
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด : การตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวง (จำนวนส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจ ที่ได้รับการให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและลดการรั่วไหลของระบบราชการ)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับตรวจ ที่ได้รับการให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและลดการรั่วไหลของระบบราชการ)
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
1.0000
3.0000
9.0000
14.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาคได้ เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยการและประสานงานรัฐมนตรี (จำนวนครั้งในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย)
สร.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย)
2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
39.0000
19.0000
18.0000
28.0000
104.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.3363 0.7796 0.8538 0.7426 3.7123
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (จำนวนครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
120.0000 120.0000 120.0000 120.0000 480.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
121.0000
169.0000
200.0000
0.0000
490.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6142 0.6142 0.6142 0.6142 2.4568
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย (จำนวนเรื่องที่ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ)
สกม.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนเรื่องที่ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ)
25.0000 25.0000 20.0000 20.0000 90.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
18.0000
18.0000
35.0000
30.0000
101.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์มีข้อกำจัดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เสนอเรื่องวาระพิจารณาได้จำนวนน้อยกว่าการประชุมในรูปแบบปกติ เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงจัดประชุมเรื่องสำคัญเร่งด่วนก่อน ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณมาสมทบเพิ่มเติมในไตรมาส 3 เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงจัดประชุมให้น้อยครั้งลง โดยพิจารณานำวาระเรื่องสำคัญเร่งด่วนจัดประชุมก่อน ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณมาสมทบเพิ่มเติมในไตรมาส 4
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8801 0.8242 0.4048 0.3865 2.4956
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2.4923

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน (จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้)
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้)
1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 4000.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1000.0000
1000.0000
1000.0000
2279.0000
5279.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4054 0.4103 0.2485 0.0652 1.1294
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยการและประสานงานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ (จำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
4.0000
1.0000
3.0000
0.0000
8.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ีกำหนดได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.6786 1.5626 1.7114 1.4881 7.4407
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ (หน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)
กก.สป.
เป้าหมาย
(หน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)
153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 153.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.3555 0.7907 0.8660 0.7530 3.7652
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงาน งบรายจ่ายื่น และ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชกา (ร้อยละการใช้จ่ายงบภาพรวม กองคลัง สป.)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบภาพรวม กองคลัง สป.)
32.0000 54.0000 77.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
21.3900
61.7800
80.5100
94.9800
94.9800
ปัญหาและอุปสรรค 1. รายจ่ายงบลงทุน ในขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานมีการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการหรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน TOR แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) หรือ แบบสรุปราคา (ปร.5) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบเท่าที่ควร เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ออกแนวทางใหม่ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 1. เนื่องจากงบประมาณเป็นรายการรายจ่ายประจำที่สัญญามีเงื่อนไขกำหนดต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ซึ่งหน่วยงานจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าสาธารณูปโภคจะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น 2. รายจ่ายงบลงทุน ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานมีการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน TOR หรือแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) หรือแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบเท่าที่ควร เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ออกแนวทางใหม่ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 1. เนื่องจากงบประมาณเป็นรายการรายจ่ายประจำที่สัญญามีเงื่อนไขกำหนดต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ซึ่งหน่วยงานจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าสาธารณูปโภคจะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น 2. รายจ่ายงบลงทุน ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานมีการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขร่างขอบเขตของงาน TOR หรือแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) หรือแบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) หรือเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบเท่าที่ควร เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ออกแนวทางใหม่ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 1. งบรายจ่ายประจำเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่ายจริง 2. มีการแก้ใขสัญญา เนื่องจากมีฝนตกหนัก น้ำท่วมบริเวณก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ได้ จึงทำให้งานล่าช้าและไม่สามารถส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
430.9151 296.2541 309.7202 309.7205 1346.6099
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของกองคลัง สป.)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของกองคลัง สป.)
36.0000 57.0000 80.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
38.1400
48.2000
63.9300
99.9200
99.9200
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณเป็นรายการรายจ่ายประจำที่สัญญามีเงื่อนไขกำหนดต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ซึ่งหน่วยงานจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าสาธารณูปโภคจะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณเป็นรายการรายจ่ายประจำที่สัญญามีเงื่อนไขกำหนดต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ซึ่งหน่วยงานจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าสาธารณูปโภคจะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้วเท่านั้น ดำเนินการตามค่าใช้จ่ายจริง และใบแจ้งหนี้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
109.1576 63.6753 69.7396 60.6431 303.2156
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป : งานช่วยอำนวยการทั่วไปของผู้บริหาร (ร้อยละความสำเร็จในการช่วยอำนวยการงานทั่วไปของผู้บริหาร)
กสป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการช่วยอำนวยการงานทั่วไปของผู้บริหาร)
90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 20.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
11.3500
16.1900
18.1700
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา 1. การดำเนินงานเสาเข็มเจาะล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา การเพิ่มเครื่องจักรในการขุดเจาะรวมเป็น 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 24 กันยายน 2565 2. ตำแหน่งของงาน Diaphragm WAll โซน A อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเดิม ซึ่งมีสภาพเป็นอ่อน และพบว่ามีโครงสร้างเดิมที่ระดับ -4.00 เมตร แนวทางแก้ไขปัญหา ดำเนินการขุดเปิดหน้าดิน สกัดพื้นที่โครงสร้างเดิมเพื่อเปิดแนวสำหรับการทำ Diaphragm Wall และเติมดินถมใหม่พร้อมทำการบดอัดรวม ปัจจุบันดำเนินงาน RC Guide Wall เป็น PC Sheet Pile สะสมได้ 45.50 เมตร 3. ตำแหน่งงาน Diaphragm Wall โซน D อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเดิม ซึ่งมีสภาพเป็นดินอ่อน แนวทางการแก้ไขปัญหา ขุดลอกดินเดิมออก และเติมดินถมใหม่พร้อมทำการบดอัด ปัจจุบันดำเนินการ RC Guide Wall เป็น PC Sheet Pile แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเทคอนกรีตคานรัดรอบ Capping Beam PC Sheet Pile 1. การดำเนินงานเสาเข็มเจาะล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับแผนเร่งรัดงานเสาเข็มเจาะ บริหารพื้นที่กองดินเพื่อไม่ให้กีดขวางพื้นที่ดำเนินงานเสาเข็มเจาะ การเพิ่มเครื่องจักรในการขุดเจาะรวมเป็น 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 2. ดินที่เกิดจากการขุดเจาะเสาเข็ม ผสมกับปริมาณน้ำฝน ทำให้ดินชุ่มน้ำกลายสภาพเป็นดินไหลตัว เป็นอุปสรรคในการขนย้ายออกนอกพื้นที่่ แนวทางการแก้ไขปัญหา นำปูนขาวปรับสภาพดินให้เกิดการจับตัว เพื่อการขนย้ายออกนอกพื้นที่ 3. ตำแหน่งงาน Diaphragm Wall โซน A อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเดิม ซึ่งมีสภาพเป็นดินอ่อน และพบว่ามีโครงสร้างเดิมที่ระดับ -4.00 เมตร แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยขุดเปิดหน้าดิน สกัดพื้นโครงสร้างเดิมออกเพื่อเปิดแนวสำหรับการทำ Diaphragm Wall เติมดินถมใหม่พร้อมทำการบดอัด ดำเนินการงาน RC Guide Wall เป็น PC Sheet Pile แล้วเสร็จ ปัจจุบันดำเนินการงานกำแพงพืดกันดินสะสม 2 แผง จากจำนวน 17 แผง
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
69.1224 69.1224 69.1224 69.1225 276.4897
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย (ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย )
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 1. การดำเนินงานเสาเข็มเจาะล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา การเพิ่มเครื่องจักรในการขุดเจาะรวมเป็น 6 ชุด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 24 กันยายน 2565 2. ตำแหน่งของงาน Diaphragm WAll โซน A อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเดิม ซึ่งมีสภาพเป็นอ่อน และพบว่ามีโครงสร้างเดิมที่ระดับ -4.00 เมตร แนวทางแก้ไขปัญหา ดำเนินการขุดเปิดหน้าดิน สกัดพื้นที่โครงสร้างเดิมเพื่อเปิดแนวสำหรับการทำ Diaphragm Wall และเติมดินถมใหม่พร้อมทำการบดอัดรวม ปัจจุบันดำเนินงาน RC Guide Wall เป็น PC Sheet Pile สะสมได้ 45.50 เมตร 3. ตำแหน่งงาน Diaphragm Wall โซน D อยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำเดิม ซึ่งมีสภาพเป็นดินอ่อน แนวทางการแก้ไขปัญหา ขุดลอกดินเดิมออก และเติมดินถมใหม่พร้อมทำการบดอัด ปัจจุบันดำเนินการ RC Guide Wall เป็น PC Sheet Pile แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเทคอนกรีตคานรัดรอบ Capping Beam PC Sheet Pile ไตรมาสที่ 4 ระดับความสำเร็จ 5 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วัดเศวตฉัตร วรวิหาร หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทผู้รับจ้าง บริษัทผู้ควบคุมงาน และผู้แทนชุมชน เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยอย่างมีส่วนร่วม โดย ปทม. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2292/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 สนผ.สป. ได้แจ้งคำสั่งคณะทำงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว โดยมีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และคณะทำงานด้านการออกแบบการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ครุภัณฑ์) (ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน )
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน )
20.0000 25.0000 20.0000 35.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
19.0000
0.0000
4.8200
12.5200
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการและบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางโครงการที่เป็นรายการงบผูกพัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ และหลายโครงการเป็นรายการผูกพันใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการ และบางโครงการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา ประกอบกับบ้างโครงการเป็นงบผูกพันงบประมาณ มีความคืบหน้าการดำเนินงานและมีการเบิกจ่ายเงินแต่ค่างานเป็นการเบิกเงินงบประมาณปีเก่า (ปี 2563-2564) เนื่องจากบางโครงการที่เป็นรายการงบผูกพัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ และหลายโครงการเป็นรายการผูกพันใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการ และบางโครงการ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา ประกอบกับบ้างโครงการเป็นงบผูกพันงบประมาณ มีความคืบหน้าการดำเนินงานและมีการเบิกจ่ายเงินแต่ค่างานเป็นการเบิกเงินงบประมาณปีเก่า (ปี 2563-2564) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางท่าน มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ ประกอบกับเอกสารในการตรวจรับพัสดุมีจำนวนมาก จึงทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการ ส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา และบางโครงการเป็นรายการงบผูกพันงบประมาณ มีความคืบหน้าการดำเนินงานและมีการเบิกจ่ายเงิน แต่ค่างานเป็นการเบิกเงินงบประมาณปีเก่า (ปี 2564)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
121.5881 232.6817 173.3885 165.7649 693.4232
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียง ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น )
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียง ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น )
128.0000 128.0000 128.0000 128.0000 128.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
128.0000
128.0000
128.0000
128.0000
128.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งการเช่าวงจรระบบสื่อสารฯ อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา อยู่ระหว่างส่งมอบ และตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับเอกสารในการตรวจรับพัสดุมีจำนวนมาก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งการเช่าวงจรระบบสื่อสารฯ อยู่ระหว่างส่งมอบ และตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบกับเอกสารในการตรวจรับพัสดุมีจำนวนมาก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรับผิดชอบหลายโครงการฯ ประกอบกับสถานการการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการ และบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในบางโครงการ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
134.1483 93.1482 93.1482 52.1482 372.5929
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (จำนวนการเผยแพร่ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ)
0.0000 0.0000 0.0000 5000000.0000 5000000.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ปัจจุบัน สป.มท.ได้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 8% ให้กับผู้รับจ้าง (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด) เป็นเงิน 345,120,000 บาท (เบิกจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.65) เรียบร้อยแล้ว (รวมเบิกจ่ายทั้งโครงการแล้ว 345,120,000 บาท เป็นเงินล่วงหน้า) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับงานงวดที่ 1 ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากอุปกรณ์วิทยุที่ทำการส่งมอบงวดที่ 1 มีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาการตรวจนับอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับต้องทำการทดสอบระบบเครื่องวิทยุ และปัญหาการประสานงานกับกรมการปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากนายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งตลอดจนพิกัดการติตดั้งเครื่อง เนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสาธารณประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิต Semi - Conductor ทำไห้เกิดการขาดแคลน Semi - Conductor ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จำเป็นสำหรับการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ต ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิต Semi - Conductor หลัก ๆ ในโลกมีเพียง 2 ราย คือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) และ Samsung ทำให้ไม่สามารถผลิต ได้ทันต่ออุปสงค์ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัท โมโตโรล่า จำกัด ในฐานะผู้ผลิตที่ต้องอาศัย Semi - Conductor สำหรับการผลิตเครื่องวิทยุสื่อสาร ในโครงการ จึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารได้ทันกำหนดการตามแผนการดำเนินโครงการ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 382.5000 90.0000 562.6383 1035.1383
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (ร้อยละของการรับรู้ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสารของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการรับรู้ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสารของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย)
0.0000 0.0000 0.0000 60.0000 60.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ปัจจุบัน สป.มท.ได้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 8% ให้กับผู้รับจ้าง (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด) เป็นเงิน 345,120,000 บาท (เบิกจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.65) เรียบร้อยแล้ว (รวมเบิกจ่ายทั้งโครงการแล้ว 345,120,000 บาท เป็นเงินล่วงหน้า) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับงานงวดที่ 1 ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากอุปกรณ์วิทยุที่ทำการส่งมอบงวดที่ 1 มีจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาการตรวจนับอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับต้องทำการทดสอบระบบเครื่องวิทยุ และปัญหาการประสานงานกับกรมการปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากนายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งตลอดจนพิกัดการติตดั้งเครื่อง "สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามสัญญาจ้างจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล และให้บริการโครงข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัลเพื่อใช้ในโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,314,000,00 บาท (สี่พันสามร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 (ครบกำหนดสัญญาแยกเป็น ระยะเวลาการให้บริการสัญญาณโครงข่าย/วงจรสื่อสัญญาณตามสัญญานี้ให้มีกำหนด 38 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างได้เริ่มเปิดให้บริการสัญญาณโครงข่าย/วงจรสื่อสัญญาณครั้งแรกแล้วตามสัญญาข้อ 12 และในส่วนงานจัดหา และ/หรือติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แบ่งเป็น 8 งวด ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ปัจจุบัน สป.มท.ได้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 8% ให้กับผู้รับจ้าง (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด) เป็นเงิน 345,120,000 บาท (เบิกจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.65) เรียบร้อยแล้ว (รวมเบิกจ่ายทั้งโครงการแล้ว 345,120,000 บาท เป็นเงินล่วงหน้า) ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อว้นที่ 19 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ค่างาน 212,680,200 บาท หักเงินล่วงหน้า 43,140,000 บาท คงเหลือจ่ายให้ผู้รับจ้าง (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) เป็นเงิน 169,540,200 บาท ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดแคลน Semiconductio สำหรับการผลิดเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือในโครงการ ทำให้กระทบต่อการส่งมอบงานงวดที่ 2-8" เนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสาธารณประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิต Semi - Conductor ทำไห้เกิดการขาดแคลน Semi - Conductor ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จำเป็นสำหรับการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ต ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิต Semi - Conductor หลัก ๆ ในโลกมีเพียง 2 ราย คือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) และ Samsung ทำให้ไม่สามารถผลิต ได้ทันต่ออุปสงค์ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัท โมโตโรล่า จำกัด ในฐานะผู้ผลิตที่ต้องอาศัย Semi - Conductor สำหรับการผลิตเครื่องวิทยุสื่อสาร ในโครงการ จึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารได้ทันกำหนดการตามแผนการดำเนินโครงการ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงานของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. (การฝึกอบรม) (จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
50.0000 50.0000 50.0000 0.0000 150.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
24.0000
187.0000
79.0000
154.0000
444.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม/โครงการบางหลักสูตรออกไปก่อน - ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.8431 1.5000 0.8431 1.5000 4.6862
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงานของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. (การฝึกอบรม) (ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
85.0000 85.0000 85.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
85.2600
86.2600
88.1100
87.1200
86.6900
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน - ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และจัดการความรู้ : การดำเนินงานของสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. และวิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง) (ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
20.0000 20.0000 25.0000 20.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
9.6000
74.8000
39.5000
20.5300
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม/โครงการบางหลักสูตรออกไปก่อน - ไม่มี ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.9255 1.9255 1.9255 1.9255 7.7020
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (จำนวนรายงานประจำปีของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ. ในรูปแบบ E-BOOK)
สกถ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานประจำปีของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ. ในรูปแบบ E-BOOK)
0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000
1.0000
ปัญหาและอุปสรรค รอการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล