ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 24 เมษายน 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 41 4
13
17
7
6
8
22
5
6
8
21
6
12
12
15
2
10
14
17
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนางานของศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุกและเป็นระบบ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดำรงธรรม)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการศูนย์ดำรงธรรม)
83.3000 83.3000 83.3000 83.3000 83.3000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
82.5300
74.2500
94.6700
89.0700
ปัญหาและอุปสรรค การตอบแบบสอบถาม จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งผู้มาใช้บริการหวังว่าหน่วยงานจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ โดยไม่ค่อยคำนึงว่า เรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นเรื่องที่ขึ้นศาลได้ตัดสินมาแล้ว แต่ยังคงมาร้องเรียนกับ ศดธ. ซึ่งเมื่อ จนท.อธิบายมักจะไม่รับฟังเหตุผล และเกิดความไม่พอใจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีหลายกรณี ารตอบแบบสอบถาม จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งผู้มาใช้บริการหวังว่าหน่วยงานจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ โดยไม่ค่อยคำนึงว่า เรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นเรื่องที่ขึ้นศาลได้ตัดสินมาแล้ว แต่ยังคงมาร้องเรียนกับ ศดธ. ซึ่งเมื่อ จนท.อธิบายมักจะไม่รับฟังเหตุผล และเกิดความไม่พอใจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีหลายกรณี -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
25.7615 25.7615 25.7615 25.7614 103.0459
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
18.0000
6402000.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย (จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในระดับจังหวัด)
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในระดับจังหวัด)
6490.0000 8481.0000 6293.0000 6293.0000 27360.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
12289.0000
6922.0000
6058.0000
7407.0000
32676.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 รอบใหม่ จึงอาจต้องชะลอ/เลื่อนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 รอบใหม่ จึงอาจต้องชะลอ/เลื่อนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 รอบใหม่ จึงอาจต้องชะลอ/เลื่อนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.4691 11.0440 8.5070 7.3352 33.1279
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.4724
5.9112
3.4945
11.9845
22.8626

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย (จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย)
ศปท.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย)
200.0000 200.0000 0.0000 400.0000 800.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
200.0000
157.0000
0.0000
4570.0000
4927.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 รอบใหม่ จึงอาจต้องชะลอ/เลื่อนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 1. การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลเพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหลายหน่วยงานในการดำเนินโครงการ/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งมีผลให้เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยลง และทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานเดิมที่กำหนดไว้ 2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ในทุกวันที่ 5 ของเดือน ซึ่งพบว่าหลายหน่วยงานรายงานข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน ระบุรายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน และบางหน่วยงานไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ส่งผลให้มีปัญหาในการติดตามความก้าวหน้า และการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานขาดความต่อเนื่องและสมบูรณ์ 3. การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงวด ๆ (ได้รับ 4 งวด) ส่งผลให้เกิดความล่าช้า เสียโอกาสในการขับเคลื่อนงานตามช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ ประกอบกับทำให้การบริหารแผนงานและงบประมาณไม่คล่องตัว 4. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในงวดแรก เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแบ่งเป็นงวด จัดสรรให้ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ซึ่งแผนงานกิจกรรมของหน่วยงาน/จังหวัด เกี่ยวข้องกับงาน เช่น งานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ฯลฯ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ การชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน/บุคลากรในสังกัด มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานเจ้าภาพ ดังนั้น น้ำหนักของกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจะอยู่ในช่วง 6 เดือนแรก
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.8202
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
3.0000 3.0000 1.0000 14.0000 21.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
21.0000
21.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ (ร้อยละโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดค้องกับความต้องการของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนภาค)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดค้องกับความต้องการของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนภาค)
100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
40.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการบริหารพื้นที่แบบบูรณาการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของบุคคลเป็นจำนวนมาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้การดำเนินการภายใต้กิจกรรมสนับสนุนพื้นที่แบบบูรณาการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของบุคคลเป็นจำนวนมาก
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
3.5451
3.2737
2.8621
9.6809

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ (ระดับความสำเร็จการบูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการตอบสนองพื้นที่)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จการบูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในการตอบสนองพื้นที่)
4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการบริหารพื้นที่แบบบูรณาการ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของบุคคลเป็นจำนวนมาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
3.5451
3.2737
2.8621
9.6809

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการสนับสนุนการฝึกอบรมตามเป้าหมาย)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
85.7100
85.7100
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.4995 2.3762 2.4181 2.4173 9.7111
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
4.1141
8.8356

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ สป.)
กจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ สป.)
3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
3.0000
4.0000
4.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.2872 1.2516 1.2696 1.2689 5.0772
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.4788
1.6052
2.3575
1.0978
3.4024

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ร้อยละความสำเร็จของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
25.0000 45.0000 65.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
25.0000
45.0000
65.0000
85.0000
85.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ (ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประชุมของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลประจำ มท. ในเดือนเมษายน 2564
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ)
35.0000 40.0000 40.0000 35.0000 150.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
30.0000
36.0000
36.0000
137.0000
ปัญหาและอุปสรรค การตรวจราชการไม่ตรงจำนวนเป้าเนื่องจาก สถานการณ์โควิดระบาดรอบ 2 ส่งผลต่อการเดินทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการไม่ตรงจำนวนเป้าเนื่องจาก สถานการณ์โควิดระบาดรอบ 3 ส่งผลต่อการเดินทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ร้อยละข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ)
สตร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
100.0000
100.0000
0.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (จำนวนการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงาน)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงาน)
1.0000 3.0000 3.0000 3.0000 10.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
1.0000
2.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด (หน่วยรับตรวจ) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะดำเนินการเสนอขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด (หน่วยรับตรวจ) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ปรับแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0870
0.0870
0.1554
0.4828

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (ร้อยละหน่วยรับตรวจที่ได้รับคำปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน)
ตภ.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละหน่วยรับตรวจที่ได้รับคำปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน)
10.0000 30.0000 50.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
20.0000
0.0000
20.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่หน่วยรับตรวจตามแผนฯ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด (หน่วยรับตรวจ) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี)
5.0000 7.0000 7.0000 7.0000 26.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
3.0000
1.0000
2.0000
11.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินไปราชการเพื่อตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินไปราชการเพื่อตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4761

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด (จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และลดการรั่วไหลของระบบราชการ)
ตภ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และลดการรั่วไหลของระบบราชการ)
5.0000 7.0000 7.0000 7.0000 26.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
5.0000
3.0000
1.0000
2.0000
11.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินไปราชการเพื่อตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินไปราชการเพื่อตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบได้ตามแผนที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.4761

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยการและประสานงานรัฐมนตรี (จำนวนครั้งในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย)
สร.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย)
2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 8.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
20.0000
11.0000
26.0000
87.0000
ปัญหาและอุปสรรค สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคิด-19) ส่งผลให้การติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย/มาตรการของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถทำการติดตาม ประเมินผล และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับพื้นที่ได้เท่าที่ควร -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.9685 1.5469 1.7575 1.7574 7.0302
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (จำนวนครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
120.0000 120.0000 120.0000 120.0000 480.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
128.0000
158.0000
147.0000
128.0000
531.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.6399 0.6224 0.6311 0.6310 2.5244
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2670
0.6159
0.6346
0.7387
2.2562

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย (จำนวนเรื่องที่ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ)
สกม.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนเรื่องที่ผ่านการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จ)
45.0000 42.0000 36.0000 37.0000 160.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
22.0000
20.0000
18.0000
87.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณามีความสลับซับซ้อน จึงต้องใช้เวลาในการประชุมพิจารณาหลายครั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องเข้าประชุมต่ำกว่าเป็าหมายที่ตั้งไว้ จะได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการต่อไป เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณามีความสลับซับซ้อน จึงต้องใช้เวลาในการประชุมพิจารณาหลายครั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องเข้าประชุมต่ำกว่าเป็าหมายที่ตั้งไว้ จะได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการต่อไป เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณามีความสลับซับซ้อนจึงต้องใช้เวลาในการประชุมพิจารณาหลายครั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องเข้าประชุมต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบกับเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0698 0.9875 1.0286 1.0288 4.1147
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
3.5995

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน (จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้)
ศปข.มท.
เป้าหมาย
(จำนวนข่าวสารที่สมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวส่งให้ทางราชการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้)
1541.0000 2077.0000 1541.0000 1541.0000 6700.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
1695.0000
1541.0000
1541.0000
6700.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากติดสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้จึงทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0357 1.0357 1.0357 1.0267 4.1338
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยการและประสานงานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ (จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจำนวนครั้งในการออกติดตามพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ไม่สามารถออกติดตามพื้นที่พักผิงฯ ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.3593 6.7677 1.8189 1.8185 12.7644
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
1.3440
6.4374
1.6920
9.3456

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมอำนวยการและประสานงานภาครัฐ (จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)
กก.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ)
153.0000 153.0000 153.0000 153.0000 153.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
153.0000
ปัญหาและอุปสรรค ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางไว้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.1930 1.1587 1.1757 1.1763 4.7037
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.7623
1.0551
1.8794
4.7037

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนการใช้จ่าย)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนการใช้จ่าย)
28.0000 58.0000 80.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
39.5900
48.3000
73.4300
99.9100
99.9100
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากรายการที่เป็นไปตามสัญญา เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อยู่ระหว่างการตรวจรับ เนื่องจากรายการที่เป็นไปตามสัญญา เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อยู่ระหว่างการตรวจรับ ผลเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 10.5701 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่ไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างชำระ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
90.5651 92.9307 88.2010 88.0209 359.7177
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
73.3168
65.8325
96.4703
98.5391
334.1586

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ร้อยละของงานสนับสนุนการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่สามารถจัดทำได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
กสป.มท.
เป้าหมาย
(ร้อยละของงานสนับสนุนการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่สามารถจัดทำได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
90.0000
ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานประจำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 มีสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 จึงทำให้ไม่มีกิจกรรมที่ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานประจำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 มีสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้กิจกรรมที่ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่มีจำนวนลดลง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานประจำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 มีสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้กิจกรรมที่ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่มีจำนวนลดลง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.2073 0.1916 0.1995 0.1994 0.7978
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.2176
0.1508
0.1546
0.1510
0.6740

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 128 หน่วยงาน)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการระบบสื่อสารและสารสนเทศข้อมูลภาพ เสียงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 128 หน่วยงาน)
128.0000 128.0000 128.0000 128.0000 128.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
128.0000
128.0000
128.0000
128.0000
128.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่นโครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งการเช่าวงจรระบบสื่อสารฯ อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่นโครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งการเช่าวงจรระบบสื่อสารฯ อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาและตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปัญหาอุปสรรคเกิดจากโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการ่ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งการเช่าวงจรระบบสื่อสารฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุจองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการและบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในภาพรวมไตรมาส 1-4 ปัญหาอุปสรรคเกิดจากโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งการเช่าวงจรระบบสื่อสารฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการและบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้"
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
104.3322 104.1684 104.2503 104.2502 417.0011
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
9.6080
84.7253
81.0199
131.7302
307.0834

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (จำนวนการเผยแพร่ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ข้อสั่งการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ)
0.0000 0.0000 0.0000 400000.0000 400000.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคา จากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างละเอียดและรอบคอบ ประกอบกับ ต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตร 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการ"
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
212.2988 326.1028 212.2988 172.3378 923.0382
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (ร้อยละของการรับรู้ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสารของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการรับรู้ข้อสั่งการและข้อมูลข่าวสารของผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย)
0.0000 0.0000 0.0000 60.0000 60.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคา จากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างละเอียดและรอบคอบ ประกอบกับ ต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตร 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ในการดำเนินการ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : การพัฒนาระบบบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ)
กพร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ สป.มท. กับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเบิกจ่ายแต่ละรายไตรมาสไม่ตรงกัน ซึ่งการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 205,978.80 บาท) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานเป็นการจัดสัมมนาฯ การประชุมร่วมกลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินการเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแนวทางที่กำหนด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงานใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป จำนวน 162,912 บาท เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ และงบประมาณที่ได้รับลดลงจำนวนมากซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อพัสดุต่อการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1098 0.3903 0.2499 0.2500 1.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.2053
0.0672
0.0000
0.5220

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และ งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน)
กค.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน)
8.0000 40.0000 65.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
40.7900
66.9300
90.9100
99.7800
99.7800
ปัญหาและอุปสรรค รายจ่ายประจำเป็นรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดซึ่งอาจกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และจะเบิกจ่ายได้เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 2. รายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายการปีเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้าง - รายการผูกพัน 1) ผูกพันเดิมอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีก่อน 2) ผูกพันใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควบคู่กับขอทำความตกลงกับสำนักงบ ประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและขอความเหมาะสมของราคากลาง ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไ เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งงบประมาณจะอยู่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอการเบิกจ่ายเมื่อส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
147.1373 405.5384 224.6688 310.5966 1087.9410
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
140.4130
132.2418
244.6140
294.5713
811.8400

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่)
0.0000 0.0000 0.0000 50000.0000 50000.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
25000.0000
0.0000
25000.0000
50000.0000
ปัญหาและอุปสรรค - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4049 1.6209 1.0128 1.0130 4.0516
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3579
1.7377
0.2974
0.2244
2.6174

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 20.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บท อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุฯโครงการจ้างที่ปรึกษาจักทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
201.0201 201.0201 201.0201 201.0201 804.0804
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย (ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บท อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุฯโครงการจ้างที่ปรึกษาจักทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงอาจต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึนได้การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ไตรมาสที่ 3 กำหนดภาพรวม ร้อยละ 77) แต่สูงกว่าเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ไตรมาสที่ 4 กำหนดภาพรวม ร้อยละ 100
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
2.5640 141.2760 54.5600 49.6000 248.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.3161
50.4276
32.0152
111.0750
194.8339

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (จำนวนโครงการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ และทันเวลาที่กำหนด)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนโครงการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์ และทันเวลาที่กำหนด)
38.0000 40.0000 37.0000 37.0000 152.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
107.0000
168.0000
154.0000
429.0000
ปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ไตรมาสที่ 3 กำหนดภาพรวม ร้อยละ 77) แต่สูงกว่าเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกหนด (ไตรมาสที่ 4 กำหนดภาพรวม ร้อยละ 100
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
51.7437
32.0152
111.0750
194.8339

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียงประจำห้องประชุม ระบบปรับอากาศ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและครุภัณฑ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร และงบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษา (ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน)
ศสส.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุน)
100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
9.1500
6.9300
29.2400
58.0300
ปัญหาและอุปสรรค ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคา จากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ เนื่องจากบางโครงการที่เป็นรายการงบผูกพัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ และหลายโครงการเป็นรายการผูกพันใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคา จากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการ และบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา เนื่องจากบางโครงการที่เป็นรายการผูกพันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ และหลายโครงการเป็นรายการผูกพันใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคา จากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ฉนอรก-19) ซึ่่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการ และบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา) เนื่องจากบางโครงการที่เป็นรายการงบผูกพัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโครงการต้องดำเนินการตรวจรับหลายโครงการฯ และหลายโครงการเป็นรายการผูกพันใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อยู่ขั้นตอน คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคา จากท้องตลาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ซึ่งกระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ของผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการ และบางโครงการผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานและประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ จึงส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ประกอบกับบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
160.4122 195.8239 103.0500 126.6152 585.9013
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
74.4648
53.5888
40.6050
171.3460
340.0046

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐจัดฝึกอบรม (จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม)
125.0000 48.0000 85.0000 68.0000 326.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
128.0000
128.0000
ปัญหาและอุปสรรค มีการยกเลิกการจัดการศึกษาอบรมบางหลักสูตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และ สดร.สป. ถูกตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 6,157,800 บาท
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
4.1408 5.5112 4.3172 3.9043 17.8735
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.3643
2.2649

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐจัดฝึกอบรม (ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
สดร.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
84.0000
84.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล)
สกถ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล)
0.0000 300.0000 600.0000 0.0000 900.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในไตรมาสนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมีความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในไตรมาสนี้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4290 1.9128 0.4290 0.4290 3.1998
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.8477
0.4230
0.4142
1.6850

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ร้อยละของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล)
สกถ.สป.
เป้าหมาย
( ร้อยละของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล)
0.0000 0.0000 85.0000 0.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในไตรมาสนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมีความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในไตรมาสนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.4290 1.9128 0.4290 0.4290 3.1998
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (จำนวนรายงานประจำปีของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.)
สกถ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนรายงานประจำปีของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.)
0.0000 0.0000 0.0000 4000.0000 4000.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
4000.0000
4000.0000
ปัญหาและอุปสรรค - รอวงเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปีได้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.3156 0.0435 0.0435 0.0435 0.4461
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0870
0.0435
0.3155
0.4460

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล