ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 เมษายน 2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 8 0
0
6
2
3
3
2
0
6
0
2
0
4
4
0
0
3
5
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ (ร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละเฉลี่ยของผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่)
20.0000 40.0000 60.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
40.0000
70.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.3955 0.8140 0.8916 0.7753 3.8764
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ (ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา)
2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สบจ. สป. มีแผนการดำเนินงานสนับสนุนอค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ผ่านการจัดทำโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการของกรมการปกครอง และได้เตรียมการสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยเน้นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4 ปัญหาอุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลให้การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ สบจ.สป. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาพืนที่ (one Plan) ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม โดยดำเนินการแบบบูรณาการภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน/และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ)
20.0000 40.0000 60.0000 32.0000 152.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
162.0000
115.0000
122.0000
399.0000
ปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะีัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็ฯตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564เนื่องจากเงื่อนไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงอาจต้องเก็บเงินสำรองไว้ก่อนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
68.0400 39.6900 43.4700 37.8000 189.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล (ร้อยละความสำเร็จโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่/การดำเนินตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยแล้วเสร็จในปีงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ)
1.0000 2.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัด ไม่ตรงตามเป้าหมายตามมติคณะีัฐมนตรี ตามรายไตรมาส เนื่องจากเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการดำเนินโครงการต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงต้องเก็บเงินสำรองไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้การดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็ฯตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564เนื่องจากเงื่อนไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต้องพิจารณาตามความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจังหวัดไม่สามารถคาดการณ์ได้จึงอาจต้องเก็บเงินสำรองไว้ก่อนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ร้อยละของการสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ )
0.0000 50.0000 75.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค สบจ.สป. มีแผนการดำเนินงานในการจัดโครงการประชาคมเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงจำเป็นต้องชลอการดำเนินการไปก่อนการ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามปฏิทิน กรอบระยะเวลาของโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรควงมหาดไทย ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนและรองรับภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทุกตำบลอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 อำเภอ ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรมภายหลังคัดเลือกอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอแล้วเสร็จ ในห้วงเวลา กรกฎาคม - กันยายน 2565 ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 2.2800 0.9200 0.8000 4.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด)
0.0000 1.0000 3.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
2.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค สบจ.สป. มีแผนการดำเนินงานในการจัดโครงการประชาคมเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงจำเป็นต้องชลอการดำเนินการไปก่อนการ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามปฏิทิน กรอบระยะเวลาของโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนและรองรับภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลทุกตำบลอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 อำเภอ ซึ่งกำหนดดำเนินกิจกรรมภายหลังคัดเลือกอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอแล้วเสร็จ ในห้วงเวลา กรกฎาคม - กันยายน 2565 ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ (ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
40.0000
70.0000
80.4900
86.9600
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ีกำหนดได้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.5232 0.8942 0.8701 0.9509 4.2384
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การสนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ (ระดับความสำเร็จในการบูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่ตอบสนองพื้นที่)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการบูรณาการภารกิจในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่ตอบสนองพื้นที่)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล