ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 เมษายน 2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 15 5
0
6
4
5
4
3
3
6
4
2
3
8
5
1
1
6
9
0
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยินดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยินดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
84.1000
94.8400
89.4600
89.4600
ปัญหาและอุปสรรค เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดบางไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้ จำเป็นต้องชะลอการจัดโครงการออกไปก่อน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดบางไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับสถานศึกษาหยุดทำการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแบ่งออกเป็น 3 งวด ทำให้แต่ละจังหวัดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในห้วงเวลาเดียวกันได้ จำเป็นต้องแบ่งการจัดกิจกรรมและรายงานผลเป็น 3 ช่วงเวลา
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
1380.0000 1380.0000 1380.0000 1380.0000 5520.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
240.0000
1050.0000
5952.0000
5952.0000
ปัญหาและอุปสรรค เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดบางไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้ จำเป็นต้องชะลอการจัดโครงการออกไปก่อน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดบางไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับสถานศึกษาหยุดทำการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
2.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินงานในบางพื้นที่ไม่อาจดำเนินกิจกรรมจิตอาสาได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินโครงการฯ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
6.9480 12.5609 8.2389 2.4611 30.2089
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง (จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
สน.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
20.0000
0.0000
204.0000
80.0000
304.0000
ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม อยู่ระหว่างจัดทำจัดทำสปอตวิทยุ “โครงการสร้างสำนึกจิตอาสาสานต่อรอยเท้าพ่อ” เพื่อเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ จำนวน 4 สปอต เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 66 ครั้ง เริ่มเผยแพร่เดือนเมษายน 2565 -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
การเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง (ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง)
สน.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง)
1.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
4.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย)
0.0000 0.0000 0.0000 55.0000 55.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
67.2700
87.5100
87.5100
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
5.6434 4.7922 3.6058 3.1355 17.1769
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
50.0000
50.0000
75.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณ ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณ ร้อยละ 75 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2. โครงการเริ่มในไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่ายเกิดจากการจ้างลูกจ้างเหมาบริหารในโครงการ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการดำเนินโครงการ)
0.0000 50.0000 50.0000 100.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
50.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ีกำหนดได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.3657 0.2151 0.2355 0.2078 1.0241
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล)
0.0000 0.0000 0.0000 38000.0000 38000.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
19400.0000
38000.0000
320026.0000
0.0000
377426.0000
ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มี- ไม่มี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
3.0000
5.0000
5.0000
0.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค คณะ ก.พ.ศ. ยังไม่มีการกำหนดให้ดำเนินการเปิดศูนย์ OSS ในจังหวัดที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.2094 0.7055 0.7726 0.6719 3.3594
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในการให้บริการแก่นักลงทุน)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในการให้บริการแก่นักลงทุน)
2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3.0000
3.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงดำเนินมาต่อเนื่องส่งผลให้กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล