ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 26 เมษายน 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
จำนวนโครงการ 11 0
2
4
5
2
2
4
3
4
2
2
3
3
4
3
1
2
5
4
0
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผน 13 นโยบายรัฐบาล แผน มท. SDGs

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )
0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 85.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
85.0000
85.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
8.6901 12.2285 18.5101 2.6934 42.1221
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
26.1448
42.0937

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานโควิด - 19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจิตอาสาได้ตามแผนงานที่วางไว้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.4324
3.1752
0.0000
26.9854
31.5930

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์)
1710.0000 5130.0000 0.0000 0.0000 6840.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
1118.0000
2683.0000
5410.0000
5410.0000
ปัญหาและอุปสรรค เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้ แต่เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการจาก ศบค. จังหวัดจึงทยอยเริ่มจัดกิจกรรม เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้ แต่เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการจาก ศบค. จังหวัดจึงทยอยเริ่มจัดกิจกรรม เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จังหวัดไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
6.8230 15.3835 2.3580 0.9516 25.5161
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
6.2325
3.1745
3.5310
14.0996

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดีนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดสู่การสร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม)
80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
87.4500
86.2800
88.3600
88.3600
ปัญหาและอุปสรรค ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดแรกจำนวน ๔๕ จังหวัดจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
1.1616
6.2325
3.1745
3.5310
14.0996

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ)
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 100.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
50.0000
100.0000
0.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณฯ งวดที่ 1 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จำนวน 750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 จึงไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 100 ได้ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 งวด งวดละ 750,000 บาท โดยงวดที่ 2 ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณช่วงปลายไตรมาสที่ 2 จึงไม่สามารถโอนจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดได้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 1.5000 0.0000 0.0000 1.5000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.7500
0.7500
0.0000
1.5000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้หน่วยงานในส่วนกลางและระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ ศอ.ปส.จ. พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น การบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เป็นต้น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.3783 6.9286 5.2260 5.2256 20.9033
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
4.5931
4.3858
10.2257
20.5830

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย)
สนผ.สป.
เป้าหมาย
(ร้อยละของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย)
0.0000 0.0000 0.0000 50.0000 50.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
91.9000
91.9000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (จำนวนผลลัพธ์การประชุมตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน/อาเซียน/นานาประเทศ)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนผลลัพธ์การประชุมตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน/อาเซียน/นานาประเทศ)
0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
1.0287 1.3865 1.0287 1.0287 4.4726
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.1060
0.0000
0.1312
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (จำนวนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัด)
ตท.สป.
เป้าหมาย
(จำนวนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัด)
1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
ปัญหาและอุปสรรค ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19) ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COViD-19)
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.2208
0.0000
0.0000

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน)
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
4.0182 0.0182 0.4246 0.0182 4.4792
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3339
0.3329
1.0931
1.6993
3.4592

การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในการให้บริการแก่นักลงทุน)
สบจ.สป.
เป้าหมาย
(ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในการให้บริการแก่นักลงทุน)
2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 1
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 2
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 3
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงไตรมาส 4
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.3339
0.3329
1.0931
1.6993
3.4592

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล