| 1. หน่วยงาน | กค.สป. |
| 2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง) |
| 3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน |
| 4. งบประมาณ | 292.6112ล้านบาท |
| 5. PO | 0.0000ล้านบาท |
| 6. ห้วงการรายงาน | รวม |
| 7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
| 7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
| 7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
| 7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
| 7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | |
| 7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
| 7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
| 8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 292,611,200 บาท
โดยสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 1) ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 202,592,483.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) 2) ผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 257,411,017.26 (PO จำนวน 54,818,533.37 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 202,592,483.89 บาท) คิดเป็นร้อยละ 87.97 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (257.4110) ร้อยละ 100 | |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 292.6112 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 202.5925 ล้านบาท | |
| 9. ปัญหาและอุปสรรค |