1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
4. งบประมาณ 292.6112ล้านบาท
5. PO 0.0000ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน รวม
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 292,611,200 บาท
โดยสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568
1) ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 202,592,483.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท)
2) ผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 257,411,017.26 (PO จำนวน 54,818,533.37 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 202,592,483.89 บาท) คิดเป็นร้อยละ 87.97 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท)
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (257.4110) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 292.6112 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 202.5925 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค