1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 290.7138ล้านบาท
5. PO ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน รวม
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 290.7138 ล้านบาท ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน จำนวน 1.4577 ล้านบาท และได้รับโอนจากกิจกรรมอื่นภายใต้แผนงานและผลผลิตเดียวกัน จำนวน 15.9050 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 308.0765 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 (สิ้นเดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 294.0424 บาท (PO 21.3595 ล้านบาท + เบิกจ่าย 272.6829 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 101.14 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. (290.7138 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 95.44 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (308.0765 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (101.1400) ร้อยละ
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 290.7138 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 294.0424 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค