1. หน่วยงาน สบจ.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน การบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารงาน และการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. งบประมาณ 1.1016ล้านบาท
5. PO 0.0000ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สบจ.สป. ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 1. ประสานและสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง แผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (แบบ จ.3/ แบบ กจ.3) 2. รวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ด้วยกระบวนการ One Plan ในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และนราธิวาส 4. จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 5. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การตอบข้อหารือการปฏิบัติราชการ การเปลี่ยนแปลงโครงการ และการติดตามผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- เป้าหมายการดําเนินงาน (3.0000 ระดับ 5) - ผลการดําเนินงาน (5.0000) ระดับ 5
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.1928 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.5249 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค -