1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของกองคลัง สป.)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณของกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 303.2156ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 303,215,600 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรครบจำนวน 303,215,600 บาทแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เป็นต้น ในไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 115,659,158.15 บาท (PO 75,282,988.93 บาท และเบิกจ่าย 40,376,169.22 บาท) คิดเป็นร้อยละ 38.14 ของงบประมาณ (303,215,600 บาท) ซึ่งผลใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.14 (เป้าหมายร้อละ 36) ในไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 146,158,451.26 บาท (PO 28,666,920.64 บาท และเบิกจ่าย 117,194,530.62 บาท) คิดเป็นร้อยละ 48.20 ของงบประมาณ (303,215,600 บาท) ซึ่งผลใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.80 (เป้าหมายร้อยละ 57)
ในไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 193,848,664.85 บาท (PO 1,594,276.02 บาท และเบิกจ่าย 192,254,388.83 บาท) คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของงบประมาณ (303,215,600.00 บาท) ซึ่งผลใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโครงการ ร้อยละ 16.07 (เป้าหมายสะสมร้อยละ 80) ในไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 302,984,372.74 บาท (PO 19,866,062.50 บาท และเบิกจ่าย 283,118,310.24 บาท) คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของงบประมาณ (303,215,600 บาท) ซึ่งผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 0.08 (เป้าหมายสะสมร้อยละ 100)
- เป้าหมายการดําเนินงาน (100.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (99.9200) ร้อยละ
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 60.6431 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.0000 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการตามค่าใช้จ่ายจริง และใบแจ้งหนี้