1. หน่วยงาน | สดร.สป. |
2. ชื่อโครงการ | สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ (ภารกิจด้านการจัดฝึกอบรม) |
3. ตัวชี้วัด | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม |
4. งบประมาณ | 3.0112ล้านบาท |
5. PO | 0.0000ล้านบาท |
6. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66) |
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ |
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ประชาชน |
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค
รัฐ |
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน
แปลง |
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 โครงการ/หลักสูตร คือ 1) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 83 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน (เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 คน) 2) โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนผูู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 25 คน (เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 25 คน) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.68 3) โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 7 คน (เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 7 คน) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.72 รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 42 คน และร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.20 |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (85.0000 ร้อยละ 85 ) - ผลการดําเนินงาน (94.2000) ร้อยละ 85 |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 0.7528 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 0.8829 ล้านบาท |
9. ปัญหาและอุปสรรค | - |