1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
4. งบประมาณ 292.6112ล้านบาท
5. PO 0.0000ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 292,611,200 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริการจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ในการดำเนินโครงการไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2568) มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 77,854,530.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.61 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท)
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 132,673,064.08 บาท (PO จำนวน 54,818,533.37 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 77,854,530.71 บาท) คิดเป็นร้อยละ 45.34 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท)
โดยสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568
1) ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 202,592,483.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท)
2) ผลการใช้จ่ายสะสม จำนวน 257,411,017.26 (PO จำนวน 54,818,533.37 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 202,592,483.89 บาท) คิดเป็นร้อยละ 87.97 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท)
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตัวชี้วัด เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 45.34 ของงบประมาณ (930,333,700 บาท) โดยเกินเป้าหมายร้อยละ 22.34
- เป้าหมายการดําเนินงาน (23.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (132.6730) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 67.3006 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 77.8545 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค -