1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง สป.
4. งบประมาณ 290.7138ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลง
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 290.7138 ล้านบาท ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน จำนวน 1.4577 ล้านบาท และได้รับโอนจากกิจกรรมอื่นภายใต้แผนงานและผลผลิตเดียวกัน จำนวน 15.9050 ล้านบาท รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 308.0765 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2566 (สิ้นเดือนกันยายน 2566) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 294.0424 บาท (PO 21.3595 ล้านบาท + เบิกจ่าย 272.6829 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 101.14 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. (290.7138 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 95.44 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (308.0765 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำในการบริหารจัดการส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น


- เป้าหมายการดําเนินงาน (80.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (70.4500) ร้อยละ
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 237.3174 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 204.8111 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 อยู่ระหว่างหน่วยงานบริหารงบประมาณ และรอเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป งบรายจ่ายประจำก็ดำเนินการตามรายงวดหรือรายเดือน จึงเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและใบแจ้งหนี้