1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนการใช้จ่าย)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามแผนการใช้จ่าย
4. งบประมาณ 359.7177ล้านบาท
5. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 - 31 มิ.ย. 66)
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
6.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
6.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
6.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง สป. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 359,717,700 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด) เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัดเด็ก ค่าใช้สอย ค่ารับรองและพิธีการ เป็นต้น
ในไตรมาสที่ 4/2564 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 98,539,068.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.39 ของงบประมาณ (359,717,700 บาท) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม จำนวน 359,396,740.39 บาท (PO จำนวน 25,238,125.57 บาท, เบิกจ่าย จำนวน 334,158,614.82 บาท) คิดเป็นร้อยละ 99.91 (359,717,700 บาท)
- เป้าหมายการดําเนินงาน (80.0000 ร้อยละ) - ผลการดําเนินงาน (73.4300) ร้อยละ
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 88.2010 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 96.4703 ล้านบาท
8. ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากรายการที่เป็นไปตามสัญญา เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อยู่ระหว่างการตรวจรับ