| 1. หน่วยงาน | กก.สป. |
| 2. ชื่อโครงการ | การอำนวยการและประสานงานภาครัฐ |
| 3. ตัวชี้วัด | หน่วยงานที่ได้รับการบริการด้านอำนวยการและประสานงานภาครัฐ |
| 4. งบประมาณ | 55.9164ล้านบาท |
| 5. PO | 0.0000ล้านบาท |
| 6. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66) |
| 7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านความมั่นคง,ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ |
| 7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์
ประชาชน |
| 7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | ความมั่นคง,การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค
รัฐ |
| 7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | นโยบายหลักด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ |
| 7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยน
แปลง |
| 7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
| 7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ |
| 8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | สามารถให้บริการด้านระบบสารบรรณ และการดำเนินการจัดงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในนามของกระทรวงมหาดไทย และตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงงานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค บรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 18.26 |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (153.0000 หน่วยงาน) - ผลการดําเนินงาน (153.0000) หน่วยงาน |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 5.7680 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 4.3077 ล้านบาท |
| 9. ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |