1. หน่วยงาน กค.สป.
2. ชื่อโครงการ การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง)
3. ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
4. งบประมาณ 292.6112ล้านบาท
5. PO 84.3400ล้านบาท
6. ห้วงการรายงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)
7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน
7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ
7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่
8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 จำนวน 292,611,200 บาท โดยได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 257,650,400 บาท ในไตรมาสที่ 1/2568 กองคลัง สป. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 40,092,168.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 15.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (257,650,400 บาท)
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 162,527,413.96 บาท (PO จำนวน 122,435,245.18 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 40,092,168.78 บาท) คิดเป็นร้อยละ 55.54 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 63.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (257,650,400 บาท)
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตัวชี้วัด เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 55.54 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) โดยเกินเป้าหมายร้อยละ 19.54
- เป้าหมายการดําเนินงาน (36.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (55.5400) ร้อยละ 100
- เป้าหมายการเบิกจ่าย 105.3400 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 40.0922 ล้านบาท
9. ปัญหาและอุปสรรค -