| 1. หน่วยงาน | กค.สป. |
| 2. ชื่อโครงการ | การสนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป (ภารกิจกองคลัง) |
| 3. ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน |
| 4. งบประมาณ | 292.6112ล้านบาท |
| 5. PO | 0.0000ล้านบาท |
| 6. ห้วงการรายงาน | ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65) |
| 7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ |
| 7.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ประชาชน |
| 7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาค รัฐ |
| 7.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา | |
| 7.5 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย | |
| 7.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | |
| 7.7 นโยบายรัฐบาลใหม่ | |
| 8. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการรายไตรมาส | กองคลัง สป. ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 จำนวน 292,611,200 บาท โดยได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 257,650,400 บาท ในไตรมาสที่ 1/2568 กองคลัง สป. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 40,092,168.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 15.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (257,650,400 บาท) - ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai จำนวน 162,527,413.96 บาท (PO จำนวน 122,435,245.18 บาท + เบิกจ่าย จำนวน 40,092,168.78 บาท) คิดเป็นร้อยละ 55.54 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 63.08 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (257,650,400 บาท) - ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตัวชี้วัด เชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 55.54 ของงบประมาณ (292,611,200 บาท) โดยเกินเป้าหมายร้อยละ 19.54 |
| - เป้าหมายการดําเนินงาน (36.0000 ร้อยละ 100) - ผลการดําเนินงาน (55.5400) ร้อยละ 100 | |
| - เป้าหมายการเบิกจ่าย 105.3400 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่าย 40.0922 ล้านบาท | |
| 9. ปัญหาและอุปสรรค | - |